Приглашаем Вас посетить новый сайт Петуховской районной газеты "Заря"

www.gazetazaria.ru




Цветную версию Петуховской районной газеты «Заря» в день ее выхода вы можете получать в электронном виде в формате PDF, оформив подписку в редакции по адресу: г. Петухово, ул. Октябрьская, 11.
Рассылка на 1 месяц — 50 рублей;
на полугодие — 150 рублей.

Дополнительная информация по тел.:

8(35235)2-23-63
8 (35235)2-31-38.

e-mail:
zaria@petuhovo.zaural.ru





Просмотров : 911

Проект решения Актабанской сельской Думы "«О сельском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН

АКТАБАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

(ПРОЕКТ)

 

 

РЕШЕНИЕ

от «       » декабря 2016 года                                   №

с.Актабан

 

«О сельском бюджете на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2017 год:

  1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 2577,692 тыс. рублей,

 в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме  920,00 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме  1657,692 тыс. рублей,

 в том числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1607,692 тыс. рублей, из них:

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 609,00  тыс. рублей;

дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме  960,6 тыс.рублей;

субвенции бюджетам поселений  в сумме  38,092 тыс. рублей;

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме  50,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов сельского  бюджета в сумме 2577,692 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2018 год:

   1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 2524,692 тыс. рублей,

     в том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме  989,00 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме  1535,692 тыс. рублей,

 в том числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1485,692 тыс. рублей, из них:

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 487,00  тыс. рублей;

дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме  960,6 тыс.рублей;

субвенции бюджетам поселений  в сумме  38,092 тыс. рублей;

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме  50,00 тыс. рублей;

  2) общий объем расходов сельского  бюджета в сумме  2524,692 тыс. рублей;

  3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме   0,00 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 2556,692 тыс. рублей, в

том числе:

объем налоговых и неналоговых доходов в сумме  1021,00 тыс. рублей;

объем безвозмездных поступлений в сумме  1535,692 тыс. рублей, в том

числе:

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1485,692 тыс. рублей, из них:

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 487,00  тыс. рублей;

дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме  960,6 тыс.рублей;

субвенции бюджетам поселений  в сумме  38,092 тыс. рублей;

объем прочих безвозмездных поступлений в сумме  50,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов сельского  бюджета в сумме 2556,692 тыс. рублей;

3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме   0,00 тыс. рублей.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Утвердить верхний предел муниципального  долга сельского бюджета:

  1) на 1 января 2018 года в сумме  0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

        2) на 1 января 2019 года в сумме  0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей

        3) на 1 января 2020 года в сумме  0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей

6. Предельный объем муниципального долга сельского бюджета  на 2017 год составляет 0,00 тыс. рублей, на 2018 год - 0,00 тыс.руб., на 2019 год - 0,00 тыс.руб.

7. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований администрации  Актабанского сельсовета  на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению, программу муниципальных  внутренних заимствований на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.

 8. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Актабанского сельсовета  и Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского  бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.

 9. В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных  администраторов доходов сельского бюджета или главных  администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета администрация  вправе вносить соответствующие изменения в         

 перечень главных администраторов доходов сельского  бюджета и в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов сельского бюджета или классификации источников финансирования дефицита сельского  бюджета с последующей  подготовкой предложений о внесении изменений в настоящее решение.

10.  Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

2) ведомственную структуру расходов сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

11. Средства, полученные в сельский бюджет по безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в полном объеме зачисляются в доход сельского бюджета. Администрация сельсовета использует вышеназванные средства для решения вопросов местного значения.

12.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

13. Разместить настоящее решение на  официальном сайте администрации    Петуховского района в сети «Интернет» (по согласованию) и на информационном стенде в здании Администрации Актабанского сельсовета.

 

 

 

 

 

 

      Глава Актабанского сельсовета                                 А.П.Жучков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

 

к решению Актабанской сельской Думы от   декабря 2016 года №
«О сельском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета  на 2017 год

 

 

 

 

 

 

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование

Сумма

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

0,0

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

-2 577,692

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

2 577,692

 

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

0,0

 

 

 

 

Секретарь                                          О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2

 

 

 

к решению Актабанской сельской Думы от   декабря 2016 года №
«О сельском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета  на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тыс.руб.)

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование

2018 год

2019 год

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

 

0,0

 0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

 

0,0

0

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

 

-2 524,692

-2556,692

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

 

 

2 524,692

2556,692

 

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

 

0,0

0

 

 

 

Секретарь                               О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Приложение 3 к решению Актабанской

 

 

                                                                        сельской Думы

 

 

                                                                       от «   » декабря 2016 года №

 

 

                                                                         «О сельском бюджете на 2017 год
                                                                          и на плановый период 2018 и 2019 годов»
 

 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований

 

Администрации Актабанского сельсовета  на 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (тыс. руб.)

 

№ п/п

Виды заимствований

Сумма

в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета

 
 

1

Кредиты, привлекаемые в бюджет администрации Актабанского сельсовета  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

 

 

     в том числе:

 

 

 

 

объем привлечения, из них:

0,0

 

 

 

- на пополнение остатков средств на счете бюджета

0,0

 

 

 

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, из них:

0,0

 

 

 

- по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счете бюджета

0,0

 

 

2

Кредиты, привлекаемые в бюджет администрации Актабанского сельсовета  от кредитных организаций

0,0

0,0

 

 

     в том числе:

 

 

 

 

объем привлечения

0,0

 

 

 

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга

0,0

 

 

3

Предоставление муниципальных гарантий

0,0

0,0

 

4

Исполнение муниципальных гарантий

 

 

 

 

Всего:

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                        О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Приложение 4 к решению Актабанской

 

 

                                                                        сельской Думы

 

 

 

                                                                       от «   » декабря 2016 года №

 

 

 

                                                        «О сельском бюджете на 2017 год
                                                 и на плановый период 2018 и 2019 годов»
 

 

 

 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований

 

 

Администрации Актабанского сельсовета  на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (тыс. руб.)

 

 

№ п/п

Виды заимствований

2018 год

2019 год

сумма

в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета

сумма

в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета

1

Кредиты, привлекаемые в бюджет администрации Актабанского сельсовета  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

объем привлечения, из них:

0,0

 

0,0

 

 

- на пополнение остатков средств на счете бюджета

0,0

 

0,0

 

 

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, из них:

0,0

 

0,0

 

 

- по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счете бюджета

0,0

 

0,0

 

2

Кредиты, привлекаемые в бюджет администрации Актабанского сельсовета  от кредитных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

 

     в том числе:

 

 

 

 

 

объем привлечения

0,0

 

0,0

 

 

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга

0,0

 

0,0

 

3

Предоставление муниципальных гарантий

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Исполнение муниципальных гарантий

 

 

 

 

 

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                        О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                               Приложение 5 решению Актабанской

                                                                     сельской Думы от   декабря 2016 года №

                                                          «О сельском бюджете на 2017 год

                                                             и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

Перечень главных администраторов доходов сельского бюджета

и Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета

 

Раздел 1. Перечень и коды  главных администраторов доходов сельского бюджета.

 

Администрация  Актабанского сельсовета

                             

                                          ИНН  4516001904                      КПП  451601001

Код главного админист-ратора

Код бюджетной классификации РФ

 

Наименование

099

 

1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

099

1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

099

1 11 01050 10 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельских поселениям

099

1 11 02033 10 0000 120

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений

099

1 11 02085 10 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений

099

1 11 03050 10 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений

099

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 

099

1 11 05025 10 0000 120

 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

099

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

099

1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями

099

1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

099

1 11 09035 10 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений

099

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

099

1 12 05050 10 0000 120

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений

099

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

099

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

099

1 1402052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

099

1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

099

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

099

1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

099

1 14 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

099

1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

099

1 14 04050 10 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений

099

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

099

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

099

1 15 02050 10 0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций

099

1 16 18050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений)

099

1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

099

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

099

1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений)

099

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

099

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

099

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

099

1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

099

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

099

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

099

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

099

2 02 02216 10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

099

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

099

2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

099

2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

099

2 02 03999 10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам сельских поселений

099

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

099

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

099

2 02 04029 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

099

2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений

099

2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений

099

2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

099

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 

 

Раздел II. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета

Код главы

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Наименование

099

 

01 05 01 01 10 0000 510

Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений

099

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

099

01 05 01 01 10 0000 610

Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений

099

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

099

01 06 06 00 10 0000 710

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений

099

01 06 06 00 10 0000 810

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6                                                                                                                                                                                              решению Актабанской сельской Думы от     декабря 2016 года                                    №       «О сельском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Рз

Пр

Сумма тыс.руб.

 

1. Общегосударственные вопросы - всего

01

 

1002,010

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

326,600

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

520,000

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

152,400

 

Резервные фонды

01

11

3,000

 

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0,010

 

2. Национальная оборона

02

 

38,082

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

38,082

 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

691,800

 

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

691,800

 

4. Национальная экономика

04

 

618,000

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

618,000

 

Другие вопросы в области национальной экономики (расходы по описанию границ населенных  пунктов)

04

12

0,000

 

5. Жилищно - коммунальное хозяйство

05

 

12,000

 

Благоустройство

05

03

12,000

 

6. Культура, кинематография

08

 

215,800

 

Культура

08

01

215,800

 

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

 

2577,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                     О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7                                                                                                                                                                                             решению Актабанской сельской Думы от             декабря 2016 года                        №
 «О сельском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(тыс.руб)

 

Наименование

Рз

Пр

2018 год

2019 год

 

1. Общегосударственные вопросы - всего

01

 

1002,010

1002,010

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

326,600

326,600

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

520,000

520,000

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

152,400

152,400

 

Резервные фонды

01

11

3,000

3,000

 

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0,010

0,010

 

2. Национальная оборона

02

 

38,082

38,082

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

38,082

38,082

 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

 

691,800

691,800

 

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

691,800

691,800

 

4. Национальная экономика

04

 

693,000

719,000

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

693,000

719,000

 

Другие вопросы в области национальной экономики (расходы по описанию границ населенных  пунктов)

04

12

0,000

0,000

 

5. Жилищно - коммунальное хозяйство

05

 

12,000

12,000

 

Благоустройство

05

03

12,000

12,000

 

6. Культура, кинематография

08

 

87,800

93,800

 

Культура

08

01

87,800

93,800

 

ИТОГО РАСХОДОВ:

 

 

2524,692

2556,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                     О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8
к решению Актабанской сельской Думы от    декабря 2016 года №  
«О сельском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов сельского бюджета

 на 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

Наименование

Глава

Р3

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

Администрация Актабанского сельсовета

099

 

 

 

 

2577,692

Общегосударственные вопросы

099

01

00

 

 

1002,010

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

099

01

02

 

 

326,600

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

02

21 0 00 00000

 

326,600

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

099

01

02

21 2 00 00000

 

326,600

Глава Актабанского сельсовета

099

01

02

21 2 00 89030

 

326,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

099

01

02

22 2 00 89030

100

326,600

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

099

01

04

 

 

520,000

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

04

21 0 00 00000

 

520,000

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

099

01

04

21 2 00 00000

 

520,000

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

04

21 2 00 89040

 

520,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

099

01

04

21 2 00 89040

100

294,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

01

04

21 2 00 89040

200

220,600

Иные бюджетные ассигнования

099

01

04

21 2 00 89040

800

5,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

099

01

06

 

 

152,400

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

06

21 0 00 00000

 

152,400

Обеспечение деятельности межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

099

01

06

21 2 00 00000

 

152,400

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

099

01

06

21 2 00 89050

 

152,400

Межбюджетные трансферты

099

01

06

21 2 00 89050

500

152,400

Резервные фонды

099

01

11

 

 

3,000

Непрограммные направления деятельности Администрации Актабанского сельсовета

099

01

11

21 0 00 00000

 

3,000

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

099

01

11

21 2 00 00000

 

3,000

Реализация основного мероприятия

099

01

11

21 2 00 89060

 

3,000

Иные бюджетные ассигнования

099

01

11

21 2 00 89060

800

3,000

Другие общегосударственные вопросы

099

01

13

 

 

0,010

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

13

21 0 00 00000

 

0,010

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

099

01

13

21 2 00 00000

 

0,010

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

099

01

13

21 2 00 16100

 

0,010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

01

13

21 2 00 16100

200

0,010

Национальная оборона

099

02

00

 

 

38,082

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

099

02

03

 

 

38,082

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

02

03

22 0 00 00000

 

38,082

Иные непрограммные мероприятия

099

02

03

22 1 00 00000

 

38,082

Осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

099

02

03

22 1 00 51180

 

38,082

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

099

02

03

22 1 00 51180

100

23,031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

02

03

22 1 00 51180

200

15,051

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

099

03

 

 

 

691,800

Обеспечение пожарной безопасности

099

03

10

 

 

691,800

Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

099

03

10

010 00 00000

 

691,800

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

099

03

10

010 01 80110

 

691,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

099

03

10

010 01 80110

100

490,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

099

03

10

010 01 80110

200

201,100

Иные бюджетные ассигнования

099

03

10

010 01 80110

800

0,000

Национальная экономика

099

04

00

 

 

618,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

099

04

09

 

 

618,000

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

099

04

09

04 0 00 00000

 

618,000

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

099

04

09

04 0 01 15030

 

0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

04

09

04 0 01 15030

200

0,000

Иные бюджетные ассигнования

099

04

09

04 0 01 15030

800

0,000

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Актабанского сельсовета

099

04

09

04 0 01 80410

 

618,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

04

09

04 0 01 80410

200

372,000

Иные бюджетные ассигнования

099

04

09

04 0 01 80410

800

246,000

Жилищно-коммунальное хозяйство

099

05

00

 

 

12,000

Благоустройство

099

05

03

 

 

12,000

Муниципальная  программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

099

05

03

02 0 00 00000

 

12,000

Мероприятия в области благоустройства Актабанского сельсовета

099

05

03

02 0 01 80230

 

12,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

05

03

02 0 01 80230

200

12,000

Культура ,  кинематография

099

08

00

 

 

215,800

Культура

099

08

01

08 0 00 00000

 

215,800

Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Актабанского сельсовета на 2012-2016 годы»

099

08

01

08 0 00 00000

 

215,800

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства

099

08

01

08 0 01 80810

 

215,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

08

01

08 0 01 80810

200

215,800

Всего расходов

 

 

 

 

 

2577,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                               О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9
к решению Актабанской сельской Думы от    декабря 2016 года №  
«О сельском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов сельского бюджета

 

 

 на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

 

 

Наименование

Глава

Р3

ПР

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

 

Администрация Актабанского сельсовета

099

 

 

 

 

2524,692

2556,692

 

Общегосударственные вопросы

099

01

00

 

 

1002,010

1002,010

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

099

01

02

 

 

326,600

326,600

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

02

21 0 00 00000

 

326,600

326,600

 

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

099

01

02

21 2 00 00000

 

326,600

326,600

 

Глава Актабанского сельсовета

099

01

02

21 2 00 89030

 

326,600

326,600

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

099

01

02

22 2 00 89030

100

326,600

326,600

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

099

01

04

 

 

520,000

520,000

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

04

21 0 00 00000

 

520,000

520,000

 

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

099

01

04

21 2 00 00000

 

520,000

520,000

 

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

04

21 2 00 89040

 

520,000

520,000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

099

01

04

21 2 00 89040

100

294,400

294,400

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

01

04

21 2 00 89040

200

220,600

220,600

 

Иные бюджетные ассигнования

099

01

04

21 2 00 89040

800

5,000

5,000

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

099

01

06

 

 

152,400

152,400

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

06

21 0 00 00000

 

152,400

152,400

 

Обеспечение деятельности межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

099

01

06

21 2 00 00000

 

152,400

152,400

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

099

01

06

21 2 00 89050

 

152,400

152,400

 

Межбюджетные трансферты

099

01

06

21 2 00 89050

500

152,400

152,400

 

Резервные фонды

099

01

11

 

 

3,000

3,000

 

Непрограммные направления деятельности Администрации Актабанского сельсовета

099

01

11

21 0 00 00000

 

3,000

3,000

 

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

099

01

11

21 2 00 00000

 

3,000

3,000

 

Реализация основного мероприятия

099

01

11

21 2 00 89060

 

3,000

3,000

 

Иные бюджетные ассигнования

099

01

11

21 2 00 89060

800

3,000

3,000

 

Другие общегосударственные вопросы

099

01

13

 

 

0,010

0,010

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

01

13

21 0 00 00000

 

0,010

0,010

 

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

099

01

13

21 2 00 00000

 

0,010

0,010

 

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

099

01

13

21 2 00 16100

 

0,010

0,010

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

01

13

21 2 00 16100

200

0,010

0,010

 

Национальная оборона

099

02

00

 

 

38,082

38,082

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

099

02

03

 

 

38,082

38,082

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

099

02

03

22 0 00 00000

 

38,082

38,082

 

Иные непрограммные мероприятия

099

02

03

22 1 00 00000

 

38,082

38,082

 

Осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

099

02

03

22 1 00 51180

 

38,082

38,082

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

099

02

03

22 1 00 51180

100

23,031

23,031

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

02

03

22 1 00 51180

200

15,051

15,051

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

099

03

 

 

 

691,800

691,800

 

Обеспечение пожарной безопасности

099

03

10

 

 

691,800

691,800

 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

099

03

10

010 00 00000

 

691,800

691,800

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

099

03

10

010 01 80110

 

691,800

691,800

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

099

03

10

010 01 80110

100

490,700

490,700

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

099

03

10

010 01 80110

200

201,100

201,100

 

Иные бюджетные ассигнования

099

03

10

010 01 80110

800

0,000

0,000

 

Национальная экономика

099

04

00

 

 

693,000

719,000

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

099

04

09

 

 

693,000

719,000

 

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

099

04

09

04 0 00 00000

 

693,000

719,000

 

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

099

04

09

04 0 01 15030

 

0,000

0,000

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

04

09

04 0 01 15030

200

0,000

0,000

 

Иные бюджетные ассигнования

099

04

09

04 0 01 15030

800

0,000

0,000

 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Актабанского сельсовета

099

04

09

04 0 01 80410

 

693,000

719,000

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

04

09

04 0 01 80410

200

470,000

501,000

 

Иные бюджетные ассигнования

099

04

09

04 0 01 80410

800

223,000

218,000

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

099

05

00

 

 

12,000

12,000

 

Благоустройство

099

05

03

 

 

12,000

12,000

 

Муниципальная  программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

099

05

03

02 0 00 00000

 

12,000

12,000

 

Мероприятия в области благоустройства Актабанского сельсовета

099

05

03

02 0 01 80230

 

12,000

12,000

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

05

03

02 0 01 80230

200

12,000

12,000

 

Культура ,  кинематография

099

08

00

 

 

87,800

93,800

 

Культура

099

08

01

08 0 00 00000

 

87,800

93,800

 

Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Актабанского сельсовета на 2012-2016 годы»

099

08

01

08 0 00 00000

 

87,800

93,800

 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства

099

08

01

08 0 01 80810

 

87,800

93,800

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

099

08

01

08 0 01 80810

200

87,800

93,800

 

Всего расходов

 

 

 

 

 

2524,692

2556,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь _________________________О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10
к решению Актабанской сельской Думы от   декабря  2016 года №
«О сельском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета      
 

 

 на 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб.

 

Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

 

Администрация Актабанского сельсовета

 

 

2577,692

 

Общегосударственные вопросы

 

 

1002,010

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

 

326,600

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

326,600

 

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 00000

 

326,600

 

Глава Актабанского сельсовета

21 2 00 89030

 

326,600

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

22 2 00 89030

100

326,600

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

520,000

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

520,000

 

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 00000

 

520,000

 

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 89040

 

520,000

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

21 2 00 89040

100

294,400

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

21 2 00 89040

200

220,600

 

Иные бюджетные ассигнования

21 2 00 89040

800

5,000

 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

 

152,400

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

152,400

 

Обеспечение деятельности межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

21 2 00 00000

 

152,400

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

21 2 00 89050

 

152,400

 

Межбюджетные трансферты

21 2 00 89050

500

152,400

 

Резервные фонды

 

 

3,000

 

Непрограммные направления деятельности Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

3,000

 

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 00000

 

3,000

 

Реализация основного мероприятия

21 2 00 89060

 

3,000

 

Иные бюджетные ассигнования

21 2 00 89060

800

3,000

 

Другие общегосударственные вопросы

 

 

0,010

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

0,010

 

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 00000

 

0,010

 

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

21 2 00 16100

 

0,010

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

21 2 00 16100

200

0,010

 

Национальная оборона

 

 

38,082

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

 

38,082

 

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

22 0 00 00000

 

38,082

 

Иные непрограммные мероприятия

22 1 00 00000

 

38,082

 

Осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

22 1 00 51180

 

38,082

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

22 1 00 51180

100

23,031

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

22 1 00 51180

200

15,051

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

 

691,800

 

Обеспечение пожарной безопасности

01 0 00 00000

 

691,800

 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

01 0 00 00000

 

691,800

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

01 0 01 80110

 

691,800

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 0 01 80110

100

490,700

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 0 01 80110

200

201,100

 

Иные бюджетные ассигнования

01 0 01 80110

800

0,000

 

Национальная экономика

 

 

618,000

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 

 

618,000

 

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

04 0 00 00000

 

618,000

 

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

04 0 01 15030

 

0,000

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 0 01 15030

200

0,000

 

Иные бюджетные ассигнования

04 0 01 15030

800

0,000

 

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Актабанского сельсовета

04 0 01 80410

 

618,000

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 0 01 80410

200

372,000

 

Иные бюджетные ассигнования

04 0 01 80410

800

246,000

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

12,000

 

Благоустройство

 

 

12,000

 

Муниципальная  программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

02 0 00 00000

 

12,000

 

Мероприятия в области благоустройства Актабанского сельсовета

02 0 01 80230

 

12,000

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 80230

200

12,000

 

Культура ,  кинематография

 

 

215,800

 

Культура

08 0 00 00000

 

215,800

 

Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Актабанского сельсовета на 2012-2016 годы»

08 0 00 00000

 

215,800

 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства

08 0 01 80810

 

215,800

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 80810

200

215,800

 

Всего расходов

 

 

2577,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь _________________________О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11
к решению Актабанской сельской Думы от   декабря  2016 года №
«О сельском бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета      
 

 

 на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб.

 

Наименование

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

Администрация Актабанского сельсовета

 

 

2524,692

2556,692

Общегосударственные вопросы

 

 

1002,010

1002,010

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

 

 

326,600

326,600

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

326,600

326,600

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 00000

 

326,600

326,600

Глава Актабанского сельсовета

21 2 00 89030

 

326,600

326,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

22 2 00 89030

100

326,600

326,600

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

 

 

520,000

520,000

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

520,000

520,000

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 00000

 

520,000

520,000

Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 89040

 

520,000

520,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

21 2 00 89040

100

294,400

294,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

21 2 00 89040

200

220,600

220,600

Иные бюджетные ассигнования

21 2 00 89040

800

5,000

5,000

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

 

 

152,400

152,400

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

152,400

152,400

Обеспечение деятельности межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

21 2 00 00000

 

152,400

152,400

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

21 2 00 89050

 

152,400

152,400

Межбюджетные трансферты

21 2 00 89050

500

152,400

152,400

Резервные фонды

 

 

3,000

3,000

Непрограммные направления деятельности Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

3,000

3,000

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 00000

 

3,000

3,000

Реализация основного мероприятия

21 2 00 89060

 

3,000

3,000

Иные бюджетные ассигнования

21 2 00 89060

800

3,000

3,000

Другие общегосударственные вопросы

 

 

0,010

0,010

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

21 0 00 00000

 

0,010

0,010

Обеспечение функционирования  Главы Актабанского сельсовета, аппарата Администрации Актабанского сельсовета

21 2 00 00000

 

0,010

0,010

Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

21 2 00 16100

 

0,010

0,010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

21 2 00 16100

200

0,010

0,010

Национальная оборона

 

 

38,082

38,082

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

 

 

38,082

38,082

Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Актабанского сельсовета

22 0 00 00000

 

38,082

38,082

Иные непрограммные мероприятия

22 1 00 00000

 

38,082

38,082

Осуществление первичного воинского учета  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

22 1 00 51180

 

38,082

38,082

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

22 1 00 51180

100

23,031

23,031

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

22 1 00 51180

200

15,051

15,051

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

 

691,800

691,800

Обеспечение пожарной безопасности

01 0 00 00000

 

691,800

691,800

Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

01 0 00 00000

 

691,800

691,800

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

01 0 01 80110

 

691,800

691,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 0 01 80110

100

490,700

490,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01 0 01 80110

200

201,100

201,100

Иные бюджетные ассигнования

01 0 01 80110

800

0,000

0,000

Национальная экономика

 

 

693,000

719,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

 

 

693,000

719,000

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

04 0 00 00000

 

693,000

719,000

Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций)

04 0 01 15030

 

0,000

0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 0 01 15030

200

0,000

0,000

Иные бюджетные ассигнования

04 0 01 15030

800

0,000

0,000

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Актабанского сельсовета

04 0 01 80410

 

693,000

719,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 0 01 80410

200

470,000

501,000

Иные бюджетные ассигнования

04 0 01 80410

800

223,000

218,000

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

 

12,000

12,000

Благоустройство

 

 

12,000

12,000

Муниципальная  программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Актабанского сельсовета на 2014-2016 годы"

02 0 00 00000

 

12,000

12,000

Мероприятия в области благоустройства Актабанского сельсовета

02 0 01 80230

 

12,000

12,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02 0 01 80230

200

12,000

12,000

Культура ,  кинематография

 

 

87,800

93,800

Культура

08 0 00 00000

 

87,800

93,800

Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Актабанского сельсовета на 2012-2016 годы»

08 0 00 00000

 

87,800

93,800

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства

08 0 01 80810

 

87,800

93,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 0 01 80810

200

87,800

93,800

Всего расходов

 

 

2524,692

2556,692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь _________________________О.Н.Матвеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ АКТАБАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

 

Основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Основные направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством в целях составления проекта сельского бюджета на 2017 год (далее - проект сельского бюджета на 201 год) с учетом итогов реализации бюджетной политики в период до 2019 года.

При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года,  указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, проекта основных направлений бюджетной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Российской Федерации.

Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта сельского бюджета на 2017 год, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров сельского бюджета.

 

I. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

НА 2017-2019 ГОДЫ

 

Бюджетная политика Администрации Актабанского сельсовета на 2017 - 2019 годы будет направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности бюджета необходимо обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств.

Необходимо безусловное исполнение всех обязательств и выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, оптимизация структуры расходов сельского бюджета, развитие программно-целевых методов управления, создание условий для развития и модернизации экономики, повышение уровня и качества жизни и инвестиционной привлекательности.

Приоритетной задачей бюджетной политики на 2017 год и на среднесрочную перспективу остается повышение эффективности бюджетных расходов. Для этого основными направлениями ближайших лет являются:

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;

- создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг;

- повышение эффективности процедур проведения государственных закупок;

- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере;

- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности.

Главным инструментом, обеспечивающим повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей по-прежнему остаются муниципальные программы с обязательным отражением показателей стратегических документов и их целевых значений.

Одна из важных задач - это ограничение дефицита сельского бюджета. В этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов.

 

Основные параметры сельского бюджета

 

Динамика основных параметров сельского бюджета на 2017 - 2019 год характеризуется снижением доходов и расходов к ВРП при прогнозируемом уровне инфляции 6,5% - в 2017 году, 5,5% - в 2018 году.

ПАРАМЕТРЫ

ГОДЫ

2017

2018

2019

 тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

ДОХОДЫ

2577,7

2524,7

2556,7

РАСХОДЫ

2577,7

2524,7

2556,7

ДЕФИЦИТ

0

0

0

 

II. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

 

За основу при формировании бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики поселения и основных параметров прогноза социально-экономического развития Администрации Актабанского сельсовета до 2019 года. Данный прогноз исходит из умеренных оценок развития экономики, сохранении негативного экономического развития крупнейших налогоплательщиков в условиях высокой процентной ставки Центрального банка Российской Федерации, продолжения действий санкционной политики, высокого уровня инфляции, снижения реальных доходов населения региона и, как следствие, падающего спроса на продукцию и услуги сферы потребления.

Прогноз собственных доходов сельского бюджета (без учета безвозмездных поступлений из федерального бюджета) характеризуется следующим образом:

 (млн. руб.)

 

2014 год (отчет)

2015 год (отчет)

2016 год (оценка)

проект

прогноз

2017 год

2018 год

2019 год

Собственные доходы

994,1

763,9

1013,1

970,0

1039,0

1071,0

Темп роста к предыдущему году, %

151,0

76,8

132,6

95,7

107,1

103,1

               

 

По сравнению с ожидаемым исполнением сельского бюджета в 2016 году прогнозируемые в 2017 году собственные доходы уменьшатся на 43,0 тыс. рублей (приложение 1).

1. Планирование налоговых доходов

Прогноз налоговых доходов сельского бюджета на 2017 - 2019 годы сформирован с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства.

Прогноз сбора налоговых доходов в сельский бюджет:

на 2017 год - 970,0 тыс.рублей (снижение на 43,0тыс. руб. или на 95,8 % к оценке 2016 года),

на 2018 год - 1039,0 тыс. рублей (прирост на 69,0тыс. руб. или на 107,1 % к прогнозу на 2017 год),

на 2019 год - 1071,0 тыс. рублей (прироста на 32,0 тыс.руб или на 103,1%).

Основным источником доходов сельского бюджета в 2017 году будет налог на акцизы - 618,0 тыс. рублей, прирост к оценке 2016 года - 46,0 тыс. руб. или 108,0 %; земельный налог - 260,0 тыс рублей снижение на 7,0 тыс руб или 97,4%

2. Планирование неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений

Планирование неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений сельского бюджета осуществляется на основании данных главных администраторов доходов сельского бюджета.

Неналоговых доходов на 2017,2018 и 2019 годах  не ожидается.

Прочие безвозмездные поступления в 2017 - в 2019 годах составят 50 тыс. рублей соответственно.

III. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

При формировании объема и структуры расходов сельского бюджета Курганской области в 2017 году учитывалась безусловная реализация указов Президента Российской Федерации.

Одной из основных задач, определенных на 2017 год и среднесрочную перспективу, остается стопроцентное обеспечение выплаты заработной платы.

Социальная направленность бюджета сохранится. В 2017 году на финансирование социально-культурной сферы планируется направить 215,8 тыс. руб. или 8,4%  от общего объема расходов сельского бюджета.

 

Расходы бюджета  на социально - культурную сферу

(без учета средств федерального бюджета)

 

Наименование

Сумма,тыс. руб.

2016г.

2017г.

ВСЕГО

269,3

215,8

в том числе социально - культурная сфера

269,3

215,8

доля расходов на социально - культурную сферу, %

8,5

8,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

269,3

215,8

Расходы сельского бюджета на оплату труда с начислениями в 2017 году составят 1134,731 тыс. руб., доля в общем объеме расходов -44,0%,на коммунальные услуги предусмотрено 597,4 тыс.рублей или 23,2% в общем объеме расходов.

В 2017 году расходы на дорожное хозяйство за счёт средств дорожного фонда составят 618,0тыс. рублей.

На содержание  дорог - 372,0тыс. руб.

IV. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2017-2019 годах будет сосредоточена на решении следующих задач:

- обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов;

- корректировка механизмов оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в целях повышения ее эффективности;

- совершенствование системы разграничения расходных обязательств между региональным и местными бюджетами.

Указанная система должна быть направлена на финансовое обеспечение первоочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы, социальным обеспечением, предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также на поддержку реализации основных направлений государственной политики на местном уровне.

Общий объем межбюджетных трансфертов на 2017 год предусмотрен в объеме 1607,7 тыс. руб., в том числе дотации - 1569,6тыс. руб. (97,6 % от общего объема трансфертов), субвенции - 38,1 тыс. руб. (2,4%).

Дотации бюджету муниципального образований, в целом, запланированы на 2016 год в объеме 1689,2 тыс. руб..

Реализация финансового обеспечения первоочередных расходов муниципальных образований  будет осуществляться путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных возможностей местных бюджетов.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования запланированы на 2017 год в объеме 960,6 тыс. руб. (снижение к уровню 2016 год).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к Основным направлениям бюджетной политики

 

 

 


 

 

 

Приложение № 1 к Основным направлениям бюджетной политики Администрации Актабанского сельсовета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемое исполнение доходов и расходов сельского бюджета в 2016 году                                                                                                                                                                                                                                            и прогноз доходов и расходов сельского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

Бюджет                                    на 2016 год (первона-чальный)

Ожидаемое исполнение за 2016 год

Прогноз                на 2017 год

Изменения

Прогноз

к бюджету 2016 года

к ожидаемому исполнению 2016 года

2018 год

2019 год

в сумме

в %

в сумме

в %

В С Е Г О    Д О Х О Д Ы

2 572,7

3 176,7

2 577,7

5,0

100,2%

-599,0

81,1%

2 524,7

2 556,7

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

841,0

1 013,0

970,0

129,0

115,3%

-43,0

95,8%

1 039,0

1 071,0

Налоговые доходы

811,0

882,0

920,0

109,0

113,4%

38,0

104,3%

989,0

1 021,0

Земельный налог

267,0

267,0

260,0

-7,0

97,4%

-7,0

97,4%

250,0

250,0

Налог на доходы физических лиц

25,0

25,0

25,0

0,0

100,0%

0,0

100,0%

26,0

27,0

Акцизы

493,0

572,0

618,0

125,0

125,4%

46,0

108,0%

693,0

719,0

Налог на имущество организаций

11,0

11,0

11,0

0,0

100,0%

0,0

100,0%

13,0

16,0

Прочие налоги

15,0

7,0

6,0

-9,0

40,0%

-1,0

85,7%

7,0

9,0

Прочие безвозмездные поступления

30,0

131,0

50,0

20,0

166,7%

-81,0

38,2%

50,0

50,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 731,7

2 163,7

1 607,7

-124,0

92,8%

-556,0

74,3%

1 485,7

1 485,7

В С Е Г О   Р А С Х О Д Ы

2 572,7

3 427,6

2 577,7

5,0

100,2%

-849,9

75,2%

2 524,7

2 556,7

Общегосударственные вопросы

1 012,6

1 017,8

1 002,0

-10,6

99,0%

-15,8

98,4%

1 002,0

1 002,0

Национальная оборона

42,5

38,6

38,1

-4,4

89,6%

-0,5

98,7%

38,1

38,1

Национальная безопастность и правоохранительная деятельность

628,1

659,3

691,8

63,7

110,1%

32,5

104,9%

691,8

691,8

Национальная экономика

553,0

1 184,0

618,0

65,0

111,8%

-566,0

52,2%

693,0

719,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

15,7

258,6

12,0

-3,7

76,4%

-246,6

4,6%

12,0

12,0

Культура и кинематография

320,8

269,3

215,8

-105,0

67,3%

-53,5

80,1%

87,8

93,8

Условно утвержденные расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Д Е Ф И Ц И Т

0,0

-250,9

0,0

 

 

 

 

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Основные направления налоговой политики Администрации Актабанского сельсовета
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Основные направления налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Основные направления налоговой политики) разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 17 решения Актабанской сельской Думы № 20 от 01.06.2015 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Актабанском сельсовете», учитывают преемственность ранее обозначенных приоритетных направлений, содержат основные цели, задачи и приоритеты налоговой политики Актабанского сельсовета.

Налоговая политика Администрации Актабанского сельсовета на предстоящий среднесрочный период учитывает сохраняющиеся риски в экономике региона, нестабильной ситуации в финансовой системе и трудного положения налогоплательщиков в значимых для области отраслях экономики, что может негативно отразиться на экономическом развитии, снижении доходов бюджета Актабанского сельсовета. В этой связи налоговая политика нацелена на решение следующих стратегических задач:

обеспечение финансовой устойчивости сельского бюджета;

формирование благоприятного инвестиционного климата на территории поселения для повышения инвестиционной и предпринимательской активности;

повышение эффективности налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе: стимулирование динамичного и равномерного социально-экономического развития Актабанского сельсовета (налогового потенциала), поддержка предпринимательской активности, социально незащищенных категорий граждан и приоритетных направлений деятельности, ежегодный прирост налоговых доходов, сокращение налоговой задолженности;

обеспечение соответствия законодательства Администрации Актабанского сельсовета о налогах федеральному законодательству, отсутствия в нем противоречий;

стабильность и определенность в среднесрочном периоде законодательства Администрации Актабанского сельсовета о налогах и планируемых в него изменений.

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы Администрации Актабанского сельсовета. В то же время необходимо сохранить неизменность налоговой нагрузки по секторам экономики.

Основные направления налоговой политики учитываются при планировании сельского бюджета. Кроме того, данный документ является базой для внесения изменений в законодательство Администрации Актабанского сельсовета о налогах.

 

I. Основные итоги реализации налоговой политики

 

1. Налогообложение недвижимого имущества

 

1. Федеральный закон от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» предусмотрел с 1 января 2015 года дополнение видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения по налогу на имущество организаций, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость имущества в установленном порядке. Включены жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

Переход к определению налоговой базы в отношении этого вида объектов недвижимого имущества установлен решением Актабанской сельской Думы 17.11.2015 г. № 27 «О внесении изменений и дополнений в решение Актабанской сельской Думы от 24 ноября 2014 года № 3 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Актабанского сельсовета» с 1 января 2015 года.

2. В рамках совершенствования налогообложения имущества физических лиц с 2015 года в Налоговый кодекс Российской Федерации введена новая глава 32 «Налог на имущество физических лиц». В соответствии с которой налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой или инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.

На основании проведенного анализа принято решение о сохранении действующего порядка исчисления налога на имущество физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения.

 

 

II. Основные направления налоговой политики
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

 

Основные направления налоговой политики с учетом приоритетов социально-экономического развития Актабанского сельсовета ориентированы на:

взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими налоговый потенциал поселения;

продолжение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот.

В 2017 - 2019 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. Внесение значительных изменений в решения Актабанского сельсовета о налогах и сборах не предполагается. Повышение ставок по местным налогам не планируется

На формирование налоговой политики в 2017 -2019 годах могут повлиять изменения налогового законодательства, планируемые к принятию на федеральном уровне:

1) изменение ставок акцизов;

2) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации планируется принять закон Курганской области, устанавливающий особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в отношении нежилых помещений, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Исходя из намеченных на среднесрочный период приоритетов налоговой политики Актабанского сельсовета, повышение эффективности и нейтральности решений Актабанского сельсовета о налогах и нормативных правовых актов муниципального образования о налогах будет осуществляться по следующим направлениям:

1) совершенствование налогового администрирования:

мониторинг налоговых доходов  местного бюджета, в том числе в разрезе основных налогов и основных налогоплательщиков;

мониторинг налоговой задолженности;

совершенствования информационного обмена между Правительством области и налогоплательщиками, методов работы с ними;

деятельность межведомственных коллегиальных органов по мобилизации доходов сельского бюджета, мониторинг результатов их работы;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Актабанской сельской Думы

«О сельском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

Проект решения Актабанской сельской Думы «О сельском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - проект) подготовлен на основе:

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года;

- требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

-  на прогнозе социально-экономического развития Актабанского сельсовета на 2017 год и среднесрочную перспективу;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Актабанского сельсовета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

- муниципальных программах Актабанского сельсовета;

- федерального и областного бюджетного и налогового законодательств.

За основу при формировании бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Актабанского сельсовета и основных параметров прогноза социально-экономического развития Актабанского сельсовета до 2020 года.

Проект сельского бюджета на 2017 год сформирован на основе утвержденного  Актабанским сельсоветом перечня 7 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления) деятельности.

Программный бюджет позволит реализовать (в рамках объективно обусловленных бюджетных ограничений) приоритеты государственной политики, создать стимулы и расширить возможности для ответственных исполнителей указанных программ по выявлению резервов и приоритизации расходов (внутри муниципальных программ) с целью достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов.

Решение задачи дальнейшего повышения прозрачности и открытости бюджетного процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс обеспечивается за счет разработки «Бюджета для граждан».

Проект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), решением Актабанской сельской Думы «О бюджетном процессе в Актабанском сельсовете» от 01 июня  2015 года № 19 и внесенных в него изменений.

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса законопроект составлен сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса проект устанавливает основные характеристики бюджета (общий объем доходов, расходов бюджета и дефицит).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса проект содержит основные характеристики бюджета (общий объем доходов, расходов бюджета и дефицит) пунктом 1  - на 2017 год, пунктом 2 - на 2018 год и пунктом 3 - на 2019 год. К основным характеристикам сельского бюджета относится также общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода - не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода - не менее 5 процентов общего объема расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Пунктом 4  проекта утверждаются источники финансирования дефицита сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 1, на плановый период 2018 - 2019 годов согласно приложению 2.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации статьей 8 проекта утверждается перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, а также закрепляемые за ними доходы и источники финансирования дефицита (приложение 5).

Центральное место в структуре проекта занимает статья 10, которой в соответствии с базовыми требованиями Бюджетного кодекса утверждены приложения 6,7,8,9,10,11 устанавливающие бюджетные ассигнования сельского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, ведомственную структуру расходов, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета.

 

Основные характеристики сельского бюджета на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов :

(тыс.руб.)

 

2014 год (отчет)

2015 год (отчет)

2016 год (оценка)

проект

2017 год

2018 год

2019 год

Собственные доходы - всего

994,1

763,9

1013,1

970,0

1039,0

1071,0

Темп роста к предыдущ. году, %

151,0

76,8

132,6

95,7

107,1

103,1

 

Доходы сельского бюджета на 2017 год на плановый период

2018 и 2019 годов

Прогноз доходов сельского бюджета на 2017 год составлен с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Актабанского сельсовета на период до 2019 года, основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики на 2017 год, оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему области в 2016 году, сведений главных администраторов доходов.

При планировании доходов сельского бюджета учтены законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2016 года, в том числе предполагаемые к принятию в 2017 году:

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Актабанской сельской Думы от 16.04.2014 г. № 11 « Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Актабанского сельсовета на 2014год и плановый период 2015 - 2016 годов» за счет собственных доходов бюджета на формирование дорожного фонда Актабанского сельсовета в 2017 году предусматривается 618,0 тыс. рублей в основном от поступления акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

 

Прогноз объема доходов сельского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

 

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета.

Общий объем собственных доходов бюджета Актабанского сельсовета определен в 2017 году в сумме 970,0 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением консолидированного бюджета 2016 года прогнозируемые на 2017 год доходы уменьшатся на 43,1,0тыс. рублей или на 39,6  %.

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета в 2017 году налоговые доходы составляют 920,0 тыс. руб., неналоговые - 0 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления - 1657,692 тыс. рублей.

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета в 2018 году налоговые доходы составляют 989,0 тыс. руб., неналоговые - 0 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления - 1535,692 тыс. рублей.

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета в 2019 году налоговые доходы составляют 1021,0 тыс. руб., неналоговые - 0 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления - 1535,692 тыс. рублей.

Параметры доходов сельского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе источников приведены в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке.

Наибольший удельный вес в объеме собственных доходов сельского бюджета в 2017 году  имеет налог на акцизы - 63,7 %. На втором месте земельный налог (26,8 %). Третий - прочие безвозмездные поступления (5,2 %). 

Формирование доходов сельского бюджета произведено с учетом Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

 

Особенности расчетов поступлений платежей
в сельский бюджет по доходным источникам на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Налог на доходы физических лиц

2017 год

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц рассчитан исходя из ожидаемой оценки налога в текущем году (25,0тыс. рублей, увеличение к 2016 году не ожидается). Прогноз поступления налога рассчитан исходя из ожидаемой оценки НДФЛ в текущем году, действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, прогнозируемой динамики фонда оплаты труда с учетом опережающего темпа роста сбора налога, а также норматива отчисление НДФЛ в бюджеты поселений  (2%).

2018-2019 г.г.

В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц принят прогнозируемый на 2018 и 2019 года темп роста фонда начисленной заработной платы прогнозу социально-экономического развития. Прогноз налога на 2018 год - 26,0 тыс. руб (прирост на 1 % к прогнозу на 2017 год), на 2019 год - 27,0 тыс. руб. (прирост на 1 % к прогнозу на 2018 год).

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым

 на территории Российской Федерации

2017 год

Прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, произведен исходя из ожидаемой оценки 2017 года, ставок акцизов, установленных статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации на 2016 год.

Общий объем поступлений в доход сельского бюджета акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, прогнозируется в 2017 году в сумме 618,0 тыс. рублей, что на 46,0тыс. руб. выше ожидаемой оценки 2016 года.

2018-2019 годы

Поступление акцизов в доход сельского бюджета по подакцизным товарам (продукции) с учетом изменения налоговых ставок акцизов на отдельные товары (продукцию) в 2018 году оценивается в размере 693,0 тыс.руб., в 2019 году -  719,0 тыс.руб.

 

Налог на имущество организаций

2016 год

Расчет прогноза налога на имущество организаций на 2016 год в сумме 11,0 тыс. рублей, сформирован исходя из отчетных данных УФНС России Актабанскому сельсовету о налоговой базе за 2015 год.

2018-2019 г.г.

Поступление налога на имущество организаций в 2018 году и в 2019 году оценивается в размере 13,0 тыс. руб. и 16 тыс.руб. соответственно.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2017 год

Неналоговые доходы сельского бюджета не прогнозируются.

 

2018-2019 г.г.

Неналоговые доходы сельского бюджета не прогнозируются.

 

Дотации бюджетам муниципальных районов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017году бюджету Актабанского сельсовета предусмотрены в сумме 609,0 тыс. руб., что ниже уровня текущего года на 2,0 тыс. руб. или на 1%., на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусмотрены на 2017 год в сумме  960,6тыс. руб., что ниже уровня текущего года на 118,4 тыс. рублей или 18,0%,на 2018  и 2019 года 487,0 тыс.руб. соответственно.

Субвенции бюджетам поселений

Общий объем субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 2017 году предусмотрен в сумме 38,082 тыс.  руб. На 2018  и 2019 года 38,082 тыс.руб. соответственно.

 

Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты на 2017,2018 и 2019 год предусмотрены в сумме 10,00 рублей на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

 

РАСХОДЫ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Общие подходы к формированию объема и структуры расходов сельского бюджета на 2017 год

Расходы сельского бюджета на 2017 год определены с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Актабанского сельсовета на 2017 год и среднесрочной перспективы на период до 2019 года, основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Актабанского сельсовета на 2017 -2017 годы исходя из консервативного варианта развития экономики Актабанского сельсовета.

При формировании проекта за основу были приняты показатели решения Актабанской сельской Думы от 24.12.2015 года № 33 «О сельском бюджете на 2016 год» с учетом внесенных в него изменений.

В целом объем расходов сельского бюджета в 2017 году составит

2577,692 тыс.рублей.

В разрезе операций сектора государственного управления расходы сельского бюджета в 2017 году распределяются следующим образом:

-        оплата труда с начислениями - 1134,731 тыс. руб. или 44,0% от общего объема расходов бюджета,

-        оплата коммунальных услуг - 597,4тыс. руб. или 23,2%,

-        работы и услуги по содержанию имущества - 374,0 тыс. руб. (14,5%),

-        прочие работы и услуги- 4,0тыс.руб (0,2%)

-        перечисления другим бюджетам - 152,4 тыс. руб. (5,9%)

-        прочие расходы - 254,0 тыс руб (9,8%)

-        увеличение стоимости материальных запасов - 25,1 тыс. руб. (1,0%).

 

1.Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог

общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов

Актабанского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.

 Цель муниципальной программы;

 -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах населённых пунктов Актабанского сельсовета;

-увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;

 -улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов Актабанского сельсовета.

Реализация Программы позволит:

 - улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  границах населённых пунктов Актабанского сельсовета  общей протяженностью 17,2 км;

 - обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог нормативным требованиям;

 - снизить аварийность на дорогах.

Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Актабанского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов»  представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование

 

2017

год

 

 

2018 год

 

 

2019 год

Всего

Муниципальная программа  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Актабанского сельсовета на 2017 год и

плановый период 2018 - 2020 годов»

 

 

618,0

 

 

 

693,0

 

 

 

 

719,0

 

 

 

2030

 

2. Муниципальная программа  « По    профилактике    терроризма   и экстремизма, а также минимизации  и (или) ликвидации     последствий проявлений терроризма и экстремизма  на  территории Актабанского сельсовета  на  период 2017-2021 годы».

 

Целью муниципальной программы является обеспечение противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Актабанского сельсовета   от террористических и экстремистских актов. Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы  « По профилактике     терроризма   и экстремизма, а также минимизации  и (или)       ликвидации     последствий проявлений терроризма и экстремизма    на        территории       Актабанского сельсовета  на  период 2017-2021 годы» представлены в таблице.

                                                                                                                                                                                           тыс.руб.

Наименование

2017 год

 

 

2018 год

 

 

2019 год

 

 

Всего

Муниципальная программа  « По    профилактике    терроризма   и экстремизма, а также минимизации  и ( или)       ликвидации     последствий

проявлений терроризма и экстремизма    на        территории       Актабанского сельсовета  на  период 2017-2021 годы».

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

3. Муниципальная программа пожарной безопасности муниципального            образования Актабанский сельсовет на 2017-2021 годы

 

 Целью муниципальной программы пожарной безопасности муниципального     образования Актабанский сельсовет на 2017-2021 годы является обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Актабанский сельсовет.

Реализация программы позволит: повысить эффективность противопожарной профилактики; обеспечить нормативно-правовое регулирование противопожарной безопасности; улучшить информирование населения о мерах пожарной безопасности и действиях в    случае пожара; уменьшить общее количество пожаров, сократить количество погибших людей; снизить убытки, причиняемые пожарами.

Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы пожарной безопасности муниципального образования Актабанский сельсовет на 2017-2021 годы представлены в таблице:

                                                                                                                                                                       

 

тыс. руб.

Наименование

2017 год

 

 

2018 год

 

 

2019 год

 

 

Всего

Муниципальная программа пожарной безопасности муниципального образования Актабанский сельсовет на 2017-2021 годы

 

691,8

 

691,8

 

691,8

 

2075,4

 

4. Муниципальная программа «Основные направления развития культурно - досугового обслуживания населения Актабанского сельсовета на 2017 - 2021 годы»

 

Целью муниципальной программы «Основные направления развития культурно - досугового обслуживания населения Актабанского сельсовета на 2017 - 2021 годы» является создание условий для организации досуга  населения и  обеспечение жителей услугами культуры Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- Развитие культурно-досуговой деятельности  в сельском поселении.

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

- Повышение квалификации  работников учреждений культуры.

Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Основные направления развития культурно-досугового  обслуживания населения  Актабанского сельсовета на  2017 - 2021 годы» представлены в таблице:

 

                                                                                                                                    тыс. руб.

Наименование

2017 год

 

 

2018 год

 

 

2019 год

 

 

Всего

Культура, кинематография

215,8

 

87,8

 

93,8

 

397,4

 

5. Муниципальная программа «Благоустройство Актабанского сельсовета на 2017 - 2021 годы»

 

Основная цель программы комплексное решение проблем  благоустройства на территории Администрации Актабанского сельсовета.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

- Повышение уровня благоустройства территории Актабанского сельского поселения.

- Строительство  уличного освещения улиц общего пользования.

- Увеличение уровня озеленения территории сельского поселения.

Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы  «Благоустройство Актабанского сельсовета на 2017 - 2021 годы» представлены в таблице:

                                                тыс. руб.

Наименование

 

 

2017 год

 

 

2018 год

 

 

2019 год

 

 

Всего

Муниципальная программа «Благоустройство Актабанского сельсовета на 2017 - 2021 годы»

 

12,0

 

 

12,0

 

 

12,0

 

 

36

 

6. Муниципальная программа

«Развитие библиотечного дела на территории Актабанского  сельсовета на

2017 - 2021 годы»

 

Основные цели программы:

- сохранение и развитие  библиотечного дела в сельском поселении;

-обеспечение единого информационного пространства и повышение доступности информационных ресурсов для населения поселения;

-пополнение библиотечных  фондов и обеспечение   их сохранности;

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

 - обеспечение  сохранности библиотечных фондов;

-укрепление материально - технической базы библиотеки;

-  повышение престижа  профессии библиотекаря;

- организация  библиотечно-информационного  обслуживания,  проведение  массовых  мероприятий,   связанных с деятельностью «Библиотеки» (презентации  книг,  читательские  конференции,  вечера-портреты,  литературно-музыкальные  композиции  и  т.д.)

Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы  «Развитие библиотечного дела на территории Актабанского  сельсовета на 2017 - 2021 годы»

представлены в таблице:

 

тыс. руб.

Наименование

2017 год

 

2018 год

 

2019 год

 

Всего

«Развитие

библиотечного дела на территории Актабанского  сельсовета на 2017 - 2021 годы»

 

0

 

0

 

0

 

0

 

7. Муниципальная программа «По проведению работ по оформлению документации на земельные участки, выделенные в счет отказных, невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения, включая проведение государственного кадастрового учета, и признанию права муниципальной собственности на 2014-2018 годы»

Основные цели программы: Повышение процента оформления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность граждан, с целью повышения эффективности использования земельных ресурсов  Актабанского сельсовета.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

Создание механизма оформления отказных, невостребованных земельных участков, выделенных в счет отказных, невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения;

формирование информационного банка данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для пополнения доходной части бюджета Актабанского сельсовета;

мониторинг реализации Федерального закона  «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

    Расходы сельского бюджета на реализацию муниципальной программы  «По проведению работ по оформлению документации на земельные участки, выделенные в счет отказных, невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения, включая проведение государственного кадастрового учета, и признанию права муниципальной собственности на 2014-2018 годы» представлены в таблице:

 

тыс. руб.

Наименование

2017 год

 

 

2018 год

 

 

2019 год

 

 

Всего

Муниципальная программа  «По проведению работ по оформлению документации на земельные участки, выделенные в счет отказных, невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения, включая проведение государственного кадастрового учета, и признанию права муниципальной собственности на 2014-2018 годы»

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

Расходы сельского бюджета по разделам классификации расходов на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

Расходы сельского бюджета по функциональным разделам расходов бюджета характеризуются следующими данными:                                                                                                                                                              тыс.руб.

Наименование

2017 год

 

2018 год

 

2019 год

 

Всего

Всего:

2577,7

2524,7

2556,7

7659,1

Общегосударственные вопросы

1002,0

1002,0

1002,0

3006,0

Национальная оборона

38,1

38,1

38,1

114,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

691,8

691,8

691,8

2075,4

Национальная экономика

618,0

693,0

719,0

2030,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12,0

12,0

12,0

36,0

Культура, кинематография

215,8

87,8

93,8

397,4

Расходы сельского бюджета по разделам классификации расходов бюджета на 2017 год в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке. 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Общий объем расходов по разделу на 2017 год запланирован в сумме  1002,0тыс. рублей, на  2018 год и  на 2019 год - 1002,0 тыс.рублей.

Доля в общем объеме расходов сельского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» по сравнению с 2016 годом (29,7%) увеличивается и составляет в 2017 году - 38,9%.

На функционирование высшего должностного лица Актабанского сельсовета предусмотрено 326,6 тыс.руб., на функционирование местной администрации Актабанского сельсовета - 520,0 тыс.руб., на создание резервного фонда 3,0тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты в форме субвенций на:

- осуществление отдельных государственных полномочий Актабанского сельсовета в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в сумме 10,00 рублей.

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

Общий объем расходов по разделу на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланирован в сумме  38,1 тыс.рублей.

В составе раздела предусматривается предоставление субвенции бюджету поселения на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, в сумме 38,1 тыс. руб. или 1,5 % к уровню 2016 года.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Общий объем расходов по разделу на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланирован в сумме  619,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования сельского бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» характеризуются следующими данными:

-            обеспечение пожарной безопасности Актабанского сельсовета -619,8 тыс. руб.

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика» запланирован в сумме 618,0 тыс. руб., что составляет 24,0%  от общих расходов.

На 2018 год запланирован в сумме 693,0 тыс.рублей, на 2019 год -719,0 тыс.рублей.

Изменение расходов по разделу обусловлено:

-                      уменьшением расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды) на 566,1 тыс. руб. или 52,2% связано с тем, что объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Актабанского сельсовета, в настоящее время не определен.

 

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланированы в сумме 12,0 тыс. руб., что составляет 4,6% к уровню 2016 года. Предусмотрены только расходы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

 

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Бюджетные ассигнования по разделу «Культура, кинематография» запланированы в сумме 215,8 тыс. рублей (80,1 % к предыдущему году), в 2018 году в сумме 87,8  тыс. рублей, в 2019 году в сумме  93,8  тыс. рублей

Более 90% указанных расходов предусмотрены на расчеты по коммунальным услугам (отопление, электроэнергия) для культурно - досуговых центров находящихся на территории Администрации Актабанского сельсовета.

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета

Источники внутреннего финансирования сельского бюджета составят в 2017 году - 0 руб., в 2018 году - 0 руб., в 2019 году - 0 руб.

 

 

 

Ведущий специалист сектора

бухгалтерского и бюджетного учета и

отчетности поселений

МКУ «Финансовый отдел

Администрации Петуховского района»                                   Н.В.Протасова

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Приложение 1 к пояснительной записке к проекту решения Актабанской сельской Думы "О сельском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы сельского бюджета

 

 

 

 

 

 

 

(тыс. руб.)

 

 

 

Наименование

Бюджет на 2016 год*

Прогноз                на 2017 год

 % к бюджету на 2016 год

 % к ожида-емому испол-нению за              2016 год

Прогноз на 2018 год

Прогноз на 2019 год

 
 
 

1

2

4

5

6

2

2

 

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ

882,0

920,0

104,3

6,5

989,0

1 021,0

 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

882,0

920,0

104,3

6,5

989,0

1 021,0

 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

25,0

25,0

100,0

0,3

26,0

27,0

 

Налог на доходы физических лиц

25,0

25,0

100,0

0,4

26,0

27,0

 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

572,0

618,0

108,0

29,1

693,0

719,0

 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

572,0

618,0

108,0

29,1

693,0

719,0

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

11,0

6,0

54,5

0,8

7,0

9,0

 

Единый сельскохозяйственный налог

11,0

6,0

54,5

0,8

7,0

9,0

 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

274,0

271,0

98,9

12,1

263,0

266,0

 

Налог на имущество

7,0

11,0

157,1

0,7

13,0

16,0

 

Земельный налог

267,0

260,0

97,4

44,8

250,0

250,0

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

0,0

0,0

0,0

 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

0,0

 

 

0,0

0,0

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 294,6

1 657,7

72,2

11,6

1 535,7

1 535,7

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

2 163,7

1 607,7

74,3

11,6

1 485,7

1 485,7

 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

1 690,1

1 569,6

92,9

20,3

1 447,6

1 447,6

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

611,0

609,0

99,7

8,3

487,0

487,0

 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1 079,1

960,6

89,0

219,7

960,6

960,6

 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

435,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

435,0

 

 

 

0,0

0,0

 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

38,6

38,1

98,7

1,9

38,1

38,1

 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

38,6

38,1

98,7

140,6

38,1

38,1

 

В С Е Г О    Д О Х О Д О В

3 176,6

2 577,7

81,1

9,1

2 524,7

2 556,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Приложение 2 к пояснительной записке к проекту решения Актабанской сельской Думы "О сельском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

 

Расходы областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

 

Наименование

Проект                на 2017 год

Проект                на 2018 год

Проект                на 2019 год

 
 
 
 
 

ВСЕГО

2 577,7

2 524,7

2 556,7

 

Общегосударственные вопросы

1 002,0

1 002,0

1 002,0

 

Национальная оборона

38,1

38,1

38,1

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

691,8

691,8

691,8

 

Национальная экономика

618,0

693,0

719,0

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

12,0

12,0

12,0

 

Культура и кинематография

215,8

87,8

93,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Прогноз социально-экономического развития Актабанского сельсовета на 2016 год и плановый период до 2019 года

№ п/п

Показатель

Единица измерения

2015

2016

2017

2018

2019

Отчет

Оценка

Прогноз

Прогноз

Прогноз

1.

Демография и рынок труда

 

 

 

 

 

1.1.

Численность постоянного населения (среднегодовая)

чел.

717,00

703,00

700,00

690,00

680,00

1.2.

Численность экономически активного населения, в том числе

чел.

225,00

225,00

225,00

220,00

220,00

1.2.1.

Занятых в экономике

чел.

210,00

210,00

210,00

205,00

205,00

1.2.2.

Среднегодовая общая численность безработных

чел.

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

1.3.

Уровень общей безработицы

%

6,60

6,60

6,60

6,80

6,80

1.4.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года

чел.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1.5.

Уровень регистрируемой безработицы на конец года

%

0,80

0,80

0,80

0,91

0,91

1.6.

Создание новых постоянных рабочих мест

ед.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.6.1.

В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства

ед.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.7.

Сокращение постоянных рабочих мест

ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.

Просроченная задолженность по заработной плате

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Производственная деятельность

 

 

 

 

 

2.1.

Отгрузка промышленной продукции по крупным и средним организациям

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Индекс промышленного производства

в % к предыдущему году

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий

в % к предыдущему году

100,60

101,10

102,20

102,10

103,50

2.4.

Доля прибыльных организаций в общем числе организаций

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Численность работающих в организациях (по полному кругу организаций)

чел.

210,00

210,00

210,00

205,00

205,00

2.6.

Фонд заработной платы организаций (по полному кругу организаций)

млн. руб.

32,70

35,20

37,80

39,40

41,80

2.7.

Среднемесячная заработная плата в организациях (по полному кругу организаций)

руб.

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

2.7.1.

Темп роста в действующих ценах

в % к предыдущему году

105,00

107,00

107,00

107,00

107,00

2.7.2.

Темп роста реальной заработной платы

в % к предыдущему году

90,00

99,00

100,00

101,00

110,00

2.8.

Индекс потребительских цен

в % к предыдущему году

115,50

107,50

106,10

105,20

104,30

2.9.

Темп роста оборота розничной торговли

в % к предыдущему году

87,50

95,00

97,00

99,00

100,00

2.10.

Инвестиции в основной капитал в том числе за счет средств

млн. руб.

5,600

6,120

6,530

10,030

12,040

2.10.1.

Федерального бюджета (по согласованию)

млн. руб.

 

 

 

 

 

уд.в от общего инвестиций

 

 

 

 

 

2.10.2.

Областного бюджета

млн. руб.

 

 

 

 

 

уд.в от общего инвестиций

 

 

 

 

 

2.10.3

Местного бюджета (по согласованию)

млн. руб.

0,000

0,020

0,030

0,030

0,040

уд.в от общего инвестиций

 

 

 

 

 

2.10.4.

Внебюджетных источников

млн. руб.

 

 

 

 

 

уд.в от общего инвестиций

5,60

6,10

6,50

10,00

12,00

2.11.

Ввод объектов

 

 

 

 

 

2.11.1.

Жилье

тыс. кв.м.

 

 

 

 

 

2.11.1.1.

В том числе индивидуальное

тыс. кв.м.

 

 

 

 

 

2.11.2.

Общеобразовательные организации

учебное место

 

 

 

 

 

2.11.3.

Детские дошкольные учреждения

место

 

 

 

 

 

2.11.4.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

посещений в смену

 

 

 

 

 

2.11.7

Газовые сети

км

 

 

 

 

 

2.12.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах

млн. руб.

6,50

7,50

8,00

8,50

9,00

2.12.1.

В том числе сельскохозяйственные организации

млн. руб.

4,50

6,00

6,50

7,00

7,50

2.13.

Отгружено пищевой продукции собственного производства, выполнено работ, оказано услуг

тыс. руб.

 

 

 

 

 

2.14.

Посевная площадь, в том числе

га

5 600,00

5 600,00

5 700,00

5 800,00

5 900,00

2.14.1.

Сельскохозяйственных организаций

га

4 800,00

4 800,00

4 900,00

5 000,00

5 100,00

2.14.2.

Крестьянских (фермерских) хозяйств

га

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

3.

Производство сельскохозяйственной продукции

 

 

 

 

 

3.1.

В хозяйствах всех категорий:

 

 

 

 

 

3.1.1.

Зерна

т

4 476,00

4 600,00

4 800,00

5 000,00

5 200,00

3.1.2.

Картофеля

т

 

 

 

 

 

3.1.3.

Овощей

т

 

 

 

 

 

3.1.4.

Реализация скота и птицы в живом весе

т

 

 

 

 

 

3.1.5.

Молока

т

 

 

 

 

 

3.1.6.

Шерсти

ц.

 

 

 

 

 

3.1.7.

Яиц

тыс. шт.

 

 

 

 

 

3.2.

В сельскохозяйственных организациях

 

 

 

 

 

3.2.1.

Зерна

т

3 476,00

3 500,00

3 600,00

3 700,00

3 800,00

3.2.2.

Картофеля

т

 

 

 

 

 

3.2.3.

Овощей

т

 

 

 

 

 

3.2.4.

Реализация скота и птицы на убой в живой массе

т

 

 

 

 

 

3.2.5.

Молока

т

 

 

 

 

 

3.2.6.

Шерсти

ц.

 

 

 

 

 

3.2.7.

Яиц

тыс. шт.

 

 

 

 

 

3.3.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах

 

 

 

 

 

3.3.1.

Зерна

т

1 000,00

1 100,00

1 200,00

1 300,00

1 400,00

3.3.2.

Картофеля

т

 

 

 

 

 

3.3.3.

Овощей

т

 

 

 

 

 

3.3.4.

реализация скота и птицы в живом весе

т

 

 

 

 

 

3.3.5.

Молока

т

 

 

 

 

 

3.3.6.

Шерсти

ц.

 

 

 

 

 

3.3.7.

Яиц

тыс. шт.

 

 

 

 

 

3.4.

В хозяйствах населения

 

 

 

 

 

3.4.1.

Зерна

т

 

 

 

 

 

3.4.2.

Картофеля

т

150,00

150,00

150,00

150,00

140,00

3.4.3.

Овощей

т

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3.4.4.

реализация скота и птицы в живом весе

т

150,00

152,00

152,00

154,00

154,00

3.4.5.

Молока

т

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3.4.6.

Шерсти

ц.

 

 

 

 

 

3.4.7.

Яиц

тыс. шт.

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

 

Администрация Актабанского сельсовета



Скрипт выполнен за 0.0047 сек.

Наш ftp