РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕТУХОВСКИЙ РАЙОН КУРОРТНАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от _______________ №___ п. Курорт Озеро Медвежье «О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2018 год: 1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 1953,640 тыс. рублей, в том числе: а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 583,00 тыс. рублей; б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1249,640 тыс. рублей, в том числе: дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1196,3 тыс. рублей; субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 53,34 тыс. рублей; в) объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 100,0 тыс. рублей; 2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 1953,640 тыс. рублей; 3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме 0 тыс. рублей. 2. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2019 год: 1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 1773,772 тыс. рублей, в том числе: а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 619,00 тыс. рублей; б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1010,772 тыс. рублей, в том числе: дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 957,00 тыс.рублей; субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 53,772 тыс.рублей в) объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 120,00 тыс. рублей; 2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 1773,772 тыс. рублей; 3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме 0 тыс. рублей. 3. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2020 год: 1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 1804,225 тыс. рублей, в том числе: а) объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 763,00 тыс. рублей; б) объем безвозмездных поступлений в сумме 1012,225 тыс. рублей, в том числе: дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 957 тыс. рублей; субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 55,225 тыс. рублей; в) объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 120,00 тыс. рублей; 2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 1804,225 тыс. рублей; 3) превышение расходов над доходами (дефицит) сельского бюджета в сумме 0 тыс. рублей. 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 5. Утвердить верхний предел муниципального долга сельского бюджета: 1) на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 2) на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 3) на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей. 6. Предельный объем муниципального долга Курортного сельсовета на 2018 год составляет 0 тыс. рублей, на 2019 год – 0 тыс. рублей, на 2020 год – 0 тыс. рублей. 7. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Курортного сельсовета на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему закону, Программу муниципальных внутренних заимствований Курортного сельсовета на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему закону. 8. Утвердить Перечень главных администраторов доходов сельского бюджета и Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета согласно приложению 5 к настоящему закону. 9. В случае изменения в 2018 году состава и (или) функций главных дминистраторов доходов сельского бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета администрация вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов сельского бюджета и в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов сельского бюджета или классификации источников финансирования дефицита сельского бюджета с последующей подготовкой предложений о внесении изменений в настоящее решение 10. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения: 1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов сельского бюджета на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему закону; 2) ведомственную структуру расходов сельского бюджета на 2018 согласно приложению 8 к настоящему закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настоящему закону; 3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета на 2018 год согласно приложению 10 к настоящему закону, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему закону; 11. Средства, полученные в сельский бюджет по безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в полном объеме зачисляются в доход сельского бюджета. Администрация сельсовета использует вышеназванные средства для решения вопросов местного значения. 12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 13. Настоящее Решение обнародовать в порядке, установленном для официального обнародования муниципальных правовых актов Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области. Глава Курортного сельсовета В.В.Крылов | Приложение 1 | | к проекту решения Курортной сельской Думы | | №___ от ____________. "О сельском бюджете | | на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | | | | | | | Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2018 год | | | | | | | | | В тыс.руб. | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода источника финансирования | Сумма | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,0 | 01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -1953,64 | 01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 1953,64 | | Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | Секретарь Н.П.Калинина | | | | | | | | | Приложение 2 | | | к проекту решения Курортной сельской Думы | | | №___ от ____________. "О сельском бюджете | | | на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | | | | | | | | | | | Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на плановый период 2019, 2020 годов | | | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование кода источника финансирования | Сумма | | 2019 г. | 2020 г. | | 01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 0,0 | 0,0 | | 01050201100000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | -1773,77 | -1804,23 | | 01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 1773,77 | 1804,23 | | | Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | Секретарь Н.П.Калинина | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 3 | | | | к проекту решения Курортной сельской Думы | | | | №___ от ____________. "О сельском бюджете | | | | на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | | | | Программа муниципальных внутренних заимствований | | Курортного сельсовета на 2018 год | | (тыс. руб.) | | № п/п | Виды заимствований | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита сельского бюджета | | | 1. | Кредиты, привлекаемые в бюджет Курортного сельсовета от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | | | в том числе: | | | | | объем привлечения, из них: | 0,0 | | | | - на пополнение остатков средств на счете бюджета | | | | | объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, из них: | | | | | - по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счете бюджета | 0,0 | | | 2. | Кредиты, привлекаемые в бюджет Курортного сельсовета от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | | | в том числе: | | | | | объем привлечения | | | | | объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | | | | | Всего: | | | | Приложение 4 | к проекту решения Курортной сельской Думы | от «____» ______________ 2017 года №____ | «О сельском бюджете на 2018 год и | на плановый период 2019 и 2020 годов» | | Программа государственных внутренних заимствований | Курортного сельсовета на плановый период 2019 и 2020 годов | | | | | | (тыс. руб.) | № п/п | Виды заимствований | 2019 год | 2020 год | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита областного бюджета | Сумма | в том числе средства, направляемые на финансирование дефицита областного бюджета | 1. | Кредиты, привлекаемые в бюджет Курортного сельсовета от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: | | | | | | объем привлечения, из них: | 0,0 | | 0,0 | | | - на пополнение остатков средств на счете бюджета | | | | | | объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, из них: | | | | | | - по бюджетным кредитам, привлеченным на пополнение остатков средств на счете бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 2. | Кредиты, привлекаемые в бюджет Курортного сельсовета от кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | в том числе: | | | | | | объем привлечения | | | | | | объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга | | | | | | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение 5 | к проекту решения Курортной сельской Думы | от «____» ______________ 2017 года №____ | «О сельском бюджете на 2018 год и | на плановый период 2019 и 2020 годов» |
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА Раздел 1. Перечень главных администраторов доходов сельского бюджета. Администрация Курортного сельсовета ИНН 4516002016 КПП 451601001 | Код главного админист-ратора | Код бюджетной классификации РФ | Наименование главного администратора доходов сельского бюджета | 099 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 099 | 1 08 07175 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений | 099 | 1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим сельских поселениям | 099 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений | 099 | 1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений | 099 | 1 11 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов сельских поселений | 099 | 1 11 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 099 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 099 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 099 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями | 099 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 099 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений | 099 | 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 099 | 1 12 05050 10 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности сельских поселений | 099 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 099 | 1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений | 099 | 1 1402052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 099 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 099 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 099 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 099 | 1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 099 | 1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 099 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | 099 | 1 14 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений. | 099 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 099 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 099 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | 099 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 099 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 099 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) | 099 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 099 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 099 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 099 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 099 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 099 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 099 | 2 02 02216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 099 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 099 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 099 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений | 099 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 099 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 099 | 2 02 04029 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 099 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | 099 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 099 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 099 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита сельского бюджета | 099 | 01 05 01 01 10 0000 510 | Увеличение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений | 099 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 099 | 01 05 01 01 10 0000 610 | Уменьшение остатков денежных средств финансового резерва бюджетов поселений | 099 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 099 | 01 06 06 00 10 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов поселений | 099 | 01 06 06 00 10 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений | Секретарь: Н.П.Калинина | | | | | Приложение 6 | | | | | | | к проекту решения Курортной сельской Думы от ______________ года №___ "О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019,2020 годов"." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам классификации | | расходов сельского бюджета на 2018 год | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | Наименование | Р3 | Пр | Сумма | | 1. Общегосударственные вопросы - всего | 01 | | 917,615 | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 339,300 | | Функционирование Правительства Россицской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 576,300 | | Резервный фонд | 01 | 11 | 2,000 | | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0,015 | | 2. Национальная оборона | 02 | | 53,325 | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 53,325 | | 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 631,173 | | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 630,573 | | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0,600 | | 4.Национальная экономика | 04 | | 224,000 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 224,000 | | 5.Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 50,227 | | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | Благоустройство | 05 | 03 | 50,227 | | 6. Культура, кинематография | 08 | | 77,300 | | Культура | 08 | 01 | 77,300 | | ИТОГО РАСХОДОВ: | | | 1953,640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь _____________________________Н.П.Калинина | |
| | | | | Приложение 7 | | | | | | | | к проекту решения Курортной сельской Думы от ______________ года №___ "О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019,2020 годов"." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распределение бюджетных ассигнований по разделам,подразделам классификации | | | расходов сельского бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов | | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | Наименование | Р3 | Пр | Сумма | | 2019 год | 2020 год | | 1. Общегосударственные вопросы - всего | 01 | | 785,688 | 783,642 | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 337,300 | 339,300 | | Функционирование Правительства Россицской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 446,373 | 442,327 | | Резервный фонд | 01 | 11 | 2,000 | 2,000 | | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0,015 | 0,015 | | 2. Национальная оборона | 02 | | 53,757 | 55,210 | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 53,757 | 55,210 | | 3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 510,600 | 490,946 | | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 510,000 | 490,346 | | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0,600 | 0,600 | | 4.Национальная экономика | 04 | | 253,000 | 257,000 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 253,000 | 257,000 | | 5.Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 50,227 | 50,227 | | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | | | | Благоустройство | 05 | 03 | 50,227 | 50,227 | | 6. Культура, кинематография | 08 | | 77,300 | 77,300 | | Культура | 08 | 01 | 77,300 | 77,300 | | ИТОГО РАСХОДОВ: | | | 1773,772 | 1804,225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь _____________________________Н.П.Калинина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 8 | | | | | | | | | к проекту решения Приютинской сельской Думы от ________________ №____ "О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведомственная структура расходов сельского бюджета | | на 2018 год | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | | | Наименование | Расп | Р3П3 | ЦСР | ВР | Сумма | | | Администрация Курортного сельсовета | 099 | | | | | | | Общегосударственные вопросы | 099 | 01 00 | | | 917,615 | | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальногоо образования | 099 | 01 02 | | | 339,300 | | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Курортного сельсовета | 099 | 01 02 | 21 0 00 00000 | | 339,300 | | | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Курортного сельсовета | 099 | 01 02 | 21 2 00 00000 | | 339,300 | | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 099 | 01 02 | 21 2 00 89030 | | 339,300 | | | Глава муниципального образования | 099 | 01 02 | 21 2 00 89030 | | 339,300 | | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 01 02 | 21 2 00 89030 | 100 | 339,300 | | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 099 | 01 04 | | | 576,300 | | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Курортного сельсовета | 099 | 01 04 | 21 0 00 00000 | | 576,300 | | | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Курортного сельсовета | 099 | 01 04 | 21 2 00 00000 | | 439,391 | | | Аппарат Администрации Курортного сельсовета | 099 | 01 04 | 21 2 00 89040 | | 576,300 | | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 01 04 | 21 2 00 89040 | 100 | 364,342 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 01 04 | 21 2 00 89040 | 200 | 211,958 | | | Резервные фонды | 099 | 01 11 | | | 2,000 | | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Курортного сельсовета | 099 | 01 11 | 21 0 00 00000 | | 2,000 | | | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Курортного сельсовета | 099 | 01 11 | 21 2 00 00000 | | 2,000 | | | Реализация основного мероприятия | 099 | 01 11 | 21 2 00 00000 | | 2,000 | | | Иные межбюджетные ассигнования | 099 | 01 11 | 21 2 00 89060 | 500 | 2,000 | | | Другие общегосударственные вопросы | 099 | 01 13 | | | 0,015 | | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Приютинского сельсовета | 099 | 01 13 | 21 0 00 00000 | | 0,015 | | | Обеспечение функционирования Главы Приютинского сельсовета, аппарата Приютинского сельсовета | 099 | 01 13 | 21 2 00 00000 | | 0,008 | | | Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 099 | 01 13 | 21 2 00 16100 | | 0,015 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 01 13 | 21 2 00 16100 | 200 | 0,015 | | | Национальная оборона | 099 | 02 00 | | | 53,325 | | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 099 | 02 03 | | | 53,325 | | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Курортного сельсовета | 099 | 02 03 | 22 0 00 00000 | | 53,325 | | | Иные непрограммные направления | 099 | 02 03 | 22 1 00 00000 | | 53,325 | | | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 02 03 | 22 1 00 51180 | | 53,325 | | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 02 03 | 22 1 00 51180 | 100 | 38,385 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 02 03 | 22 1 00 51180 | 200 | 14,940 | | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 099 | 03 00 | | | 631,173 | | | Обеспечение пожарной безопасности | 099 | 03 10 | | | 630,573 | | | Муниципальные программы Курортного сельсовета | 099 | 03 10 | 01 0 00 00000 | | 630,573 | | | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Курортного сельсовета на 2017-2021 годы" | 099 | 03 10 | 01 0 01 80110 | | 630,573 | | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 03 10 | 01 0 01 80110 | 100 | 539,573 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 03 10 | 01 0 01 80110 | 200 | 91,000 | | | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 099 | 03 14 | | | 0,600 | | | Муниципальные программы Курортного сельсовета | 099 | 03 14 | 03 00 00000 | | 0,500 | | | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма на территории Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области на 2017-2019 годы" | 099 | 0314 | 03 0 01 80310 | | 0,500 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0314 | 03 0 01 80310 | 200 | 0,500 | | | Муниципальные программы Курортного сельсовета | 099 | 0314 | 05 0 00 00000 | | 0,100 | | | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области на период 2017-2019 годы" | 099 | 0314 | 05 0 01 80510 | | 0,100 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0314 | 05 0 01 80510 | 200 | 0,100 | | | Национальная экономика | 099 | 04 00 | | | 224,000 | | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 099 | 04 09 | | | 224,000 | | | Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населенных пунктов Курортного сельсовета на 2014 год и плановый период 2015- 2018 годов" | 099 | 04 09 | 04 0 00 00000 | | 224,000 | | | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Курортного сельсовета | 099 | 04 09 | 04 0 01 80410 | | 224,000 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 04 09 | 04 0 01 80410 | 200 | 131,000 | | | Иные бюджетные ассигнования | 099 | 04 09 | 04 0 01 80410 | 800 | 93,000 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 099 | 05 00 | | | 50,227 | | | Благоустройство | 099 | 05 03 | | | 50,227 | | | Муниципальная программа благоустройство территории Курортного сельсовета на 2017-2022 годы | 099 | 05 03 | 02 0 00 00000 | | 50,227 | | | Мероприятия в области благоустройства Курортного сельсовета | 099 | 05 03 | 02 0 01 80230 | | 50,227 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 05 03 | 02 0 01 80230 | 200 | 50,227 | | | Культура, кинематография | 099 | 08 00 | | | 77,300 | | | Культура | 099 | 08 01 | | | 77,300 | | | Муниципальная программа "Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения на территории Курортного сельсовета на 2017-2021 годы | 099 | 08 01 | 08 0 00 00000 | | 77,300 | | | Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства | 099 | 08 01 | 08 0 01 80810 | | 77,300 | | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 08 01 | 08 0 01 80810 | 200 | 77,300 | | | Всего расходов | | | | | 1953,640 | | | | | | | | | | | | | | | Секретарь _________________________Н.П.Калинина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение 9 | | | | | | | | | к проекту решения Курортной сельской Думы от ________________ №____ "О сельском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г." | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ведомственная структура расходов сельского бюджета | | на плановый период 2019 и 2020 г. | | | | | | | | | | | В тыс.руб. | | | Наименование | Расп | Р3П3 | ЦСР | ВР | Сумма | | 2019 г. | 2020г. | | Администрация Курортного сельсовета | 099 | | | | | | | Общегосударственные вопросы | 099 | 01 00 | | | 785,688 | 783,642 | | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципальногоо образования | 099 | 01 02 | | | 337,300 | 339,300 | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Курортного сельсовета | 099 | 01 02 | 21 0 00 00000 | | 337,300 | 339,300 | | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Курортного сельсовета | 099 | 01 02 | 21 2 00 00000 | | 337,300 | 339,300 | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 099 | 01 02 | 21 2 00 89030 | | 337,300 | 339,300 | | Глава муниципального образования | 099 | 01 02 | 21 2 00 89030 | | 337,300 | 339,300 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 01 02 | 21 2 00 89030 | 100 | 337,300 | 339,300 | | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 099 | 01 04 | | | 446,373 | 442,327 | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Курортного сельсовета | 099 | 01 04 | 21 0 00 00000 | | 446,373 | 442,327 | | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Курортного сельсовета | 099 | 01 04 | 21 2 00 00000 | | 439,391 | 439,391 | | Аппарат Администрации Курортного сельсовета | 099 | 01 04 | 21 2 00 89040 | | 446,373 | 442,327 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 01 04 | 21 2 00 89040 | 100 | 337,300 | 336,500 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 01 04 | 21 2 00 89040 | 200 | 109,073 | 105,827 | | Резервные фонды | 099 | 01 11 | | | 2,000 | 2,000 | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Курортного сельсовета | 099 | 01 11 | 21 0 00 00000 | | 2,000 | 2,000 | | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Курортного сельсовета | 099 | 01 11 | 21 2 00 00000 | | 2,000 | 2,000 | | Реализация основного мероприятия | 099 | 01 11 | 21 2 00 00000 | | 2,000 | 2,000 | | Иные межбюджетные ассигнования | 099 | 01 11 | 21 2 00 89060 | 500 | 2,000 | 2,000 | | Другие общегосударственные вопросы | 099 | 01 13 | | | 0,015 | 0,015 | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Приютинского сельсовета | 099 | 01 13 | 21 0 00 00000 | | 0,015 | 0,015 | | Обеспечение функционирования Главы Приютинского сельсовета, аппарата Приютинского сельсовета | 099 | 01 13 | 21 2 00 00000 | | 0,008 | 0,008 | | Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 099 | 01 13 | 21 2 00 16100 | | 0,015 | 0,015 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 01 13 | 21 2 00 16100 | 200 | 0,015 | 0,015 | | Национальная оборона | 099 | 02 00 | | | 53,757 | 55,210 | | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 099 | 02 03 | | | 53,757 | 55,210 | | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Курортного сельсовета | 099 | 02 03 | 22 0 00 00000 | | 53,757 | 55,210 | | Иные непрограммные направления | 099 | 02 03 | 22 1 00 00000 | | 53,757 | 55,210 | | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 099 | 02 03 | 22 1 00 51180 | | 53,757 | 55,210 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 02 03 | 22 1 00 51180 | 100 | 38,385 | 38,385 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 02 03 | 22 1 00 51180 | 200 | 15,372 | 16,825 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 099 | 03 00 | | | 510,600 | 490,946 | | Обеспечение пожарной безопасности | 099 | 03 10 | | | 510,000 | 490,346 | | Муниципальные программы Курортного сельсовета | 099 | 03 10 | 01 0 00 00000 | | 510,000 | 490,346 | | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Курортного сельсовета на 2017-2021 годы" | 099 | 03 10 | 01 0 01 80110 | | 510,000 | 490,346 | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 099 | 03 10 | 01 0 01 80110 | 100 | 470,100 | 469,446 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 03 10 | 01 0 01 80110 | 200 | 39,900 | 20,900 | | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 099 | 03 14 | | | 0,600 | 0,600 | | Муниципальные программы Курортного сельсовета | 099 | 03 14 | 03 00 00000 | | 0,500 | 0,500 | | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма на территории Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области на 2017-2019 годы" | 099 | 0314 | 03 0 01 80310 | | 0,500 | 0,500 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0314 | 03 0 01 80310 | 200 | 0,500 | 0,500 | | Муниципальные программы Курортного сельсовета | 099 | 0314 | 05 0 00 00000 | | 0,100 | 0,100 | | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области на период 2017-2019 годы" | 099 | 0314 | 05 0 01 80510 | | 0,100 | 0,100 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 0314 | 05 0 01 80510 | 200 | 0,100 | 0,100 | | Национальная экономика | 099 | 04 00 | | | 253,000 | 257,000 | | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 099 | 04 09 | | | 253,000 | 257,000 | | Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населенных пунктов Курортного сельсовета на 2014 год и плановый период 2015- 2018 годов" | 099 | 04 09 | 04 0 00 00000 | | 253,000 | 257,000 | | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Курортного сельсовета | 099 | 04 09 | 04 0 01 80410 | | 253,000 | 257,000 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 04 09 | 04 0 01 80410 | 200 | 153,000 | 154,000 | | Иные бюджетные ассигнования | 099 | 04 09 | 04 0 01 80410 | 800 | 100,000 | 103,000 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 099 | 05 00 | | | 50,227 | 50,227 | | Благоустройство | 099 | 05 03 | | | 50,227 | 50,227 | | Муниципальная программа "Благоустройство территории Курортного сельсовета на 2017-2022 годы" | 099 | 05 03 | 02 0 00 00000 | | 50,227 | 50,227 | | Мероприятия в области благоустройства Курортного сельсовета | 099 | 05 03 | 02 0 01 80230 | | 50,227 | 50,227 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 05 03 | 02 0 01 80230 | 200 | 50,227 | 50,227 | | Культура, кинематография | 099 | 08 00 | | | 77,300 | 77,300 | | Культура | 099 | 08 01 | | | 77,300 | 77,300 | | Муниципальная программа "Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения на территории Курортного сельсовета на 2017-2021 годы | 099 | 08 01 | 08 0 00 00000 | | 77,300 | 77,300 | | Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства | 099 | 08 01 | 08 0 01 80810 | | 77,300 | 77,300 | | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 099 | 08 01 | 08 0 01 80810 | 200 | 77,300 | 77,300 | | Всего расходов | | | | | 1773,772 | 1804,225 | | | | | | | | | | | | | | Секретарь _________________________Н.П.Калинина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение № 10 к проекту решения Курортной сельской Думы от __________ №___ «О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.» | | | | | | | | | | | | | | | | | Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета | на 2018 год | | | | | | | | тыс. руб. | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | Администрация Курортного сельсовета | | | 1953,640 | Общегосударственные вопросы | | | 917,615 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | | 339,300 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 21 0 00 00000 | | 339,300 | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 00000 | | 339,300 | Глава Курортного сельсовета | 21 2 00 89030 | | 339,300 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 2 00 89030 | 100 | 339,300 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | 576,300 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 21 0 00 00000 | | 576,300 | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 00000 | | 576,300 | Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 89040 | | 576,300 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21 2 00 89040 | 100 | 364,342 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 2 00 89040 | 200 | 211,958 | Иные бюджетные ассигнования | 21 2 00 89040 | 800 | | Резервные фонды | | | 2,000 | Непрограммные направления деятельности Администрации Курортного сельсовета | 21 0 00 00000 | | 2,000 | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 00000 | | 2,000 | Реализация основного мероприятия | 21 2 00 89060 | | 2,000 | Иные бюджетные ассигнования | 21 2 00 89060 | 800 | 2,000 | Другие общегосударственные вопросы | | | 0,015 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 21 0 00 00000 | | 0,015 | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 00000 | | 0,015 | Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 21 2 00 16100 | | 0,015 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 2 00 16100 | 200 | 0,015 | Национальная оборона | | | 53,325 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | | 53,325 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 22 0 00 00000 | | 53,325 | Иные непрограммные мероприятия | 22 1 00 00000 | | 53,325 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 22 1 00 51180 | | 53,325 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 1 00 51180 | 100 | 38,385 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 1 00 51180 | 200 | 14,940 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | | | 631,173 | Обеспечение пожарной безопасности | | | 630,573 | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Курортного сельсовета на 2017-2021 годы" | 01 0 01 80110 | | 630,573 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01 0 01 80110 | | 630,573 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 0 01 80110 | 100 | 539,573 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 0 01 80110 | 200 | 91,000 | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма на территории Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области на 2017-2019 годы" | 03 0 01 80310 | | 0,500 | Мероприятия поосуществлению профилактической и разъяснительной работы среди населения во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, общественными и религиозными объединениями,иными организациями и гражданами» в рамках Муниципальной программы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Курортном сельсовете Петуховского района на 2017-2021 годы" | 03 0 01 80310 | | 0,500 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 80310 | 200 | 0,500 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области на период 2017-2019 годы" | 05 0 01 80510 | | 0,100 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 80510 | 200 | 0,100 | Национальная экономика | | | 224,000 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | | 224,000 | Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населенных пунктов Курортного сельсовета на 2014 год и плановый период 2015- 2018 годов" | 04 0 00 00000 | | 224,000 | Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | 04 0 01 15030 | | 0,000 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 0 01 15030 | 200 | | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Курортного сельсовета | 04 0 01 80410 | | 224,000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 0 01 80410 | 200 | 131,000 | Иные бюджетные ассигнования | 04 0 01 80410 | 800 | 93,000 | Жилищно-коммунальное хозяйство | | | 50,227 | Благоустройство | | | 50,227 | Муниципальная программа "Благоустройство территории Курортного сельсовета на 2017-2022 годы" | 02 0 00 00000 | | 50,227 | Мероприятия в области благоустройства Курортного сельсовета | 02 0 01 80230 | | 50,227 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 01 80230 | 200 | 50,227 | Культура , кинематография | | | 77,300 | Культура | | | 77,300 | Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения на территории Курортного сельсовета на 2017-2021 годы» | 08 0 00 00000 | | 77,300 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства | 08 0 01 80810 | | 77,300 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 0 01 80810 | 200 | 77,300 | Всего расходов | | | 1953,640 | | | | | | | | | Секретарь _________________________Н.П.Калинина | | | | | | | | | | | | | Приложение № 11 к проекту решения Курортной сельской Думы от __________ №___ «О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 г.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов сельского бюджета | | на плановый период 2019 и 2020 г. | | | | | | | | | тыс. руб. | | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | 2019 г. | 2020 г. | Администрация Курортного сельсовета | | | 1773,772 | 1804,225 | Общегосударственные вопросы | | | 785,688 | 783,642 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | | 337,300 | 339,300 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 21 0 00 00000 | | 337,300 | 339,300 | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 00000 | | 337,300 | 339,300 | Глава Курортного сельсовета | 21 2 00 89030 | | 337,300 | 339,300 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 2 00 89030 | 100 | 337,300 | 339,300 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | | 446,373 | 442,327 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 21 0 00 00000 | | 446,373 | 442,327 | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 00000 | | 446,373 | 442,327 | Обеспечение деятельности аппарата органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 89040 | | 446,373 | 442,327 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 21 2 00 89040 | 100 | 337,300 | 336,500 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 2 00 89040 | 200 | 109,073 | 105,827 | Иные бюджетные ассигнования | 21 2 00 89040 | 800 | | | Резервные фонды | | | 2,000 | 2,000 | Непрограммные направления деятельности Администрации Курортного сельсовета | 21 0 00 00000 | | 2,000 | 2,000 | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 00000 | | 2,000 | 2,000 | Реализация основного мероприятия | 21 2 00 89060 | | 2,000 | 2,000 | Иные бюджетные ассигнования | 21 2 00 89060 | 800 | 2,000 | 2,000 | Другие общегосударственные вопросы | | | 0,015 | 0,015 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 21 0 00 00000 | | 0,015 | 0,015 | Обеспечение функционирования Главы Курортного сельсовета, аппарата Администрации Курортного сельсовета | 21 2 00 00000 | | 0,015 | 0,015 | Осуществление отдельных государственных полномочий Курганской области в сфере определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 21 2 00 16100 | | 0,015 | 0,015 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21 2 00 16100 | 200 | 0,015 | 0,015 | Национальная оборона | | | 53,757 | 55,210 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | | 53,757 | 55,210 | Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления Администрации Курортного сельсовета | 22 0 00 00000 | | 53,757 | 55,210 | Иные непрограммные мероприятия | 22 1 00 00000 | | 53,757 | 55,210 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 22 1 00 51180 | | 53,757 | 55,210 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 22 1 00 51180 | 100 | 38,385 | 38,385 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22 1 00 51180 | 200 | 15,372 | 16,825 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | | | 510,600 | 490,946 | Обеспечение пожарной безопасности | | | 510,000 | 490,346 | Муниципальная программа "Пожарная безопасность Курортного сельсовета на 2017-2021 годы" | 01 0 01 80110 | | 510,000 | 490,346 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 01 0 01 80110 | | 510,000 | 490,346 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 0 01 80110 | 100 | 470,100 | 469,446 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 0 01 80110 | 200 | 39,900 | 20,900 | Муниципальная программа "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма на территории Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области на 2017-2019 годы" | 03 0 01 80310 | | 0,500 | 0,500 | Мероприятия поосуществлению профилактической и разъяснительной работы среди населения во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, общественными и религиозными объединениями,иными организациями и гражданами» в рамках Муниципальной программы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Курортном сельсовете Петуховского района на 2017-2021 годы" | 03 0 01 80310 | | 0,500 | 0,500 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 0 01 80310 | 200 | 0,500 | 0,500 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Курортного сельсовета Петуховского района Курганской области на период 2017-2019 годы" | 05 0 01 80510 | | 0,100 | 0,100 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 05 0 01 80510 | 200 | 0,100 | 0,100 | Национальная экономика | | | 253,000 | 257,000 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | | 253,000 | 257,000 | Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населенных пунктов Курортного сельсовета на 2014 год и плановый период 2015- 2018 годов" | 04 0 00 00000 | | 253,000 | 257,000 | Дорожная деятельность и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области (оформление правоустанавливающих документов, расходы на уплату налога на имущество организаций) | 04 0 01 15030 | | 0,000 | 0,000 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 0 01 15030 | 200 | | | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог расположенных на территории Приютинского сельсовета | 04 0 01 80410 | | 253,000 | 257,000 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 0 01 80410 | 200 | 153,000 | 154,000 | Иные бюджетные ассигнования | 04 0 01 80410 | 800 | 100,000 | 103,000 | Жилищно-коммунальное хозяйство | | | 50,227 | 50,227 | Муниципальная программа "Благоустройство территории Курортного сельсовета на 2017-2022 годы" | 02 0 00 00000 | | 50,227 | 50,227 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 0 01 80230 | 200 | 50,227 | 50,227 | Культура , кинематография | | | 77,300 | 77,300 | Культура | | | 77,300 | 77,300 | Муниципальная программа «Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения на территории Курортного сельсовета на 2017-2021 годы» | 08 0 00 00000 | | 77,300 | 77,300 | Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры и искусства | 08 0 01 80810 | | 77,300 | 77,300 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 0 01 80810 | 200 | 77,300 | 77,300 | Всего расходов | | | 1773,772 | 1804,225 | | | | | | | | | | Секретарь _________________________Н.П.Калинина | | | | Приложение 12 к проекту решения Курортной сельской Думы от ___________________2017 года № ____ "О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | РЕЕСТР источников доходов бюджета Администрации Курортного сельсовета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Код классификации доходов бюджетов | Наименование кода классификации доходов бюджетов | Наименование главного администратора доходов бюджета | Показатели прогноза доходов в текущем финансовом году в соответствии с решением о бюджете, тыс. руб. (2017 год) | Оценка исполнения бюджета текущего финансового года, тыс. руб. (2017 год) | Показатели прогноза доходов бюджета, тыс. руб. | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | Управление Федерального казначейства по Курганской области | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 117,0 | 119,0 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | Управление Федерального казначейства по Курганской области | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | Управление Федерального казначейства по Курганской области | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 132,0 | 134,0 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | Управление Федерального казначейства по Курганской области | 0,0 | -15,011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | Межрайонная ИФНС по Курганской области | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | Межрайонная ИФНС по Курганской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | Межрайонная ИФНС по Курганской области | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | Межрайонная ИФНС по Курганской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | Межрайонная ИФНС по Курганской области | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | Межрайонная ИФНС по Курганской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | Межрайонная ИФНС по Курганской области | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | Межрайонная ИФНС по Курганской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 099 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | Администрация Курортного сельсовета | 130,0 | 130,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 099 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | Администрация Курортного сельсовета | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | 099 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Администрация Курортного сельсовета | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 099 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Курортного сельсовета | 50,647 | 50,647 | 53,325 | 53,757 | 55,210 | 099 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | Администрация Курортного сельсовета | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 099 2 02 20216 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрация Курортного сельсовета | 422,174 | 422,174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 099 2 02 15002 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Администрация Курортного сельсовета | 6734,030 | 6734,030 | 528,3 | 423,0 | 423,0 | 099 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Администрация Курортного сельсовета | 671,0 | 671,0 | 668,0 | 534,0 | 534,0 | 099 2 02 20077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Администрация Курортного сельсовета | 2832,482 | 2832,482 | | | | Итого | 11486,348 | 11486,348 | 1953,64 | 1773,772 | 1804,225 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Курортной сельской Думы «О сельском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Проект решения Курортной сельской Думы «О сельском бюджете на 2018 год» (далее - проект решения) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс), решения Курортной сельской Думы «О бюджетном процессе в Администрации Курортного сельсовета». Проект сельского бюджета отвечает основным положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2018 - 2020 годах: 1) повышение качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг, 2) бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации государственной социально-экономической политики, 3) формирование и исполнение бюджета на базе государственных программ, 4) обеспечение макроэкономической стабильности и бюджетной устойчивости. При формировании проекта решения за основу были приняты показатели решения Курортной сельской Думы от 27.12.2016 года № 88 «О сельском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом внесенных изменений. Текстовыми статьями и приложениями к проекту решения показатели сельского бюджета утверждены на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов В соответствии с пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса проект решения устанавливает основные характеристики бюджета (общий объем доходов, расходов бюджета и дефицит) пунктом 1 статьи 1 - на 2018 год. Пунктом 4 проекта решения утверждаются источники финансирования дефицита сельского бюджета на 2017 год согласно приложению 5, на плановый период 2019 - 2020 годов согласно приложению 6, В соответствии с требованиями бюджетного законодательства пунктом 7 проекта решения утверждено приложение 5, устанавливающее перечень и коды главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета, а также закрепляемые за ними доходы и источники финансирования дефицита. Центральное место в структуре проекта решения занимает пункт 10, котором в соответствии с базовыми требованиями Бюджетного кодекса утверждены приложения, устанавливающие бюджетные ассигнования сельского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета и ведомственная структура расходов сельского бюджета. Пунктом 9 проекта решение предусматривается, что средства, полученные в сельский бюджет по безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования в полном объеме зачисляются в доход сельского бюджета и используются для решения вопросов местного значения. Вступление решения в силу «О сельском бюджете на 2018 год» предусмотрено с 1 января 2018 года (пункт 10). ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД Прогноз доходов сельского бюджета на 2018 год составлен с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Курортного сельсовета на период до 2020 года, основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2018 год, оценки поступлений налоговых и других обязательных платежей в сельский бюджет в 2018 году, сведений главных администраторов доходов, а также рекомендаций Правительства Курганской области по формированию бюджетов поселений Петуховского района. При планировании доходов сельского бюджета учтены законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, вступающие в силу с 1 января 2018 года, в том числе предполагаемые к принятию в 2018 году: 1. По налогу на доходы физических лиц 1) Сокращение обязательного размера норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, передаваемого в местные бюджеты из бюджетов субъектов Российской Федерации в рамках межбюджетного регулирования с 20% до 15%; 2) предоставление налоговых вычетов родителям, усыновившим (удочерившим) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида, а также систематизация ряда предоставляемых в настоящее время освобождений от налогообложения в отношении социально значимых выплат (доходов); 3) совершенствование применения имущественных налоговых вычетов (в частности предоставление имущественного налогового вычета по НДФЛ (предоставляемого при приобретении жилья) вне зависимости от количества приобретаемых объектов (долей в приобретаемых объектах), в пределах установленного максимального размера имущественного налогового вычета, предоставляемого налогоплательщику в сумме до 2 млн. рублей); 5) выравнивание налоговых условий для различных видов инвестиций физических лиц. Основные характеристики сельского бюджета на 2018 год: (тыс.руб.) | 2015 год (отчет) | 2016 год (отчет) | 2017 год (оценка) | проект | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Собственные доходы - всего | 437,0 | 651,0 | 754,0 | 704,0 | 763,0 | 792,0 | Темп роста к предыдущ. году, % | Х | 67,1 | 86,3 | 107,1 | 92,3 | 96,3 | Прогноз объема доходов сельского бюджета на 2018 год Общий объем собственных доходов бюджета Курортного сельсовета составит в 2018 году 704,0 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым исполнением сельского бюджета 2017 года прогнозируемые на 2018 год доходы уменьшился 54,0 тыс. рублей. В структуре собственных доходов сельского бюджета в 2018 году налоговые доходы составят 439,0 тыс. руб., неналоговые - 108 тыс. руб., прочие безвозмездные поступления - 100 тыс. рублей. Параметры доходов сельского бюджета на 2018 год в разрезе источников приведены в приложении № 1 к настоящей пояснительной записке. По-прежнему, наибольший удельный вес в объеме собственных доходов сельского бюджета в 2018 году налог на акцизы на нефтепродукты – 36,48%,земельный налог-51,04%, налог на доходы физических лиц – 2,65 %, единый сельхозналог -1,51%. Особенности расчетов поступлений платежей в сельский бюджет по доходным источникам на 2018 год НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Налог на доходы физических лиц 2018 год Сбор налога в 2018 году оценивается в сумме 110 тыс. рублей (остался неизменным к 2017 году). Прогноз поступления налога рассчитан исходя из ожидаемой оценки НДФЛ в текущем году, действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, прогнозируемой динамики фонда оплаты труда с учетом опережающего темпа роста сбора налога, а также норматива отчисление НДФЛ в бюджеты поселений (2%). НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ Неналоговые доходы сельского бюджета на 2018 год прогнозируются в сумме 108. Прочие безвозмездные поступления 2018 год Поступления прочих безвозмездных поступлений на 2018 год прогнозируются в сумме 100,0 тыс. руб. Дотации бюджетам муниципальных районов Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2018 году бюджету Курортного сельсовета предусмотрены в сумме 668,0 тыс. руб. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов предусмотрены на 2018 год в сумме 528,3 тыс. руб. Субвенции бюджетам поселений Общий объем субвенций на 2018 год предусмотрен в сумме 53,34 тыс. руб. В проекте сельского бюджета предусмотрены субвенции по следующим направлениям: - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 53,325 тыс. руб. - другие общегосударственные вопросы – 0,015 тыс. руб. РАСХОДЫ СЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД Расходы сельского бюджета на 2018 год определены с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Администрации Курортного сельсовета на 2018 год и на период до 2020 года, основных направлений налоговой и бюджетной политики Администрации Курортного сельсовета на 2018 - 2020 годы исходя из консервативного варианта развития экономики поселений. При формировании проекта за основу были приняты показатели решения Курортной сельской Думы от 28.12.2015 года № 50 «О сельском бюджете на 2016 год» с учетом внесенных в него изменений. В целом объем расходов сельского бюджета составит: в 2018 году – 1953,640 тыс. руб.; В разрезе операций сектора государственного управления расходы сельского бюджета в 2018 году распределяются следующим образом: - оплата труда с начислениями –1281,6 тыс. руб. или 65,6 % от общего объема расходов бюджета, - оплата коммунальных услуг – 208,2 тыс. руб.,(10,7 %) - прочие работы и услуги - 158,84 тыс. руб. (8,13 %) - увеличение материальных запасов – 305,0 тыс. руб. (15,6 %) В рамках реализации Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2020 года и в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации в проекте учтен новый порядок отнесения отдельных расходов сельского бюджета на разделы и подразделы классификации расходов бюджетов. В целях учета всех бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию задач и мероприятий в определенной сфере, целевые межбюджетные трансферты (субсидии и субвенции) отражены в соответствующих функциональных разделах и подразделах классификации расходов бюджета. РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» Бюджетные ассигнования сельского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» характеризуются следующими данными: тыс. руб. Наименование | | 2017 год (решение)* | 2018 год (проект) | | 2018 год (проект) Сумма тыс. руб. | Изменения к 2017 году В тыс. руб. % | | | | | | | | | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | 1076,479 | 917,615 | -158,864 | | 1,01 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 297,400 | 339,300 | 41,9 | | 1,2 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 633,564 | 576,300 | -57,264 | | 0,9 | | | | | | | | | * разделы приведены в сопоставимом виде Расходные обязательства в сфере финансового обеспечения деятельности органов законодательной и исполнительной власти определяются следующими нормативными правовыми актами: Федеральный закон от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Бюджетные ассигнования предусмотрены, на: - содержание органов местного самоуправления в сумме 821,7 тыс. руб.; РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» Расходные обязательства Петуховского района в сфере национальной обороны определяются следующими нормативными актами: Федеральный закон Российской Федерации от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2006г. № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»; Закон Курганской области от 3.10.2006 г. № 183 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курганской области полномочиями органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению субвенций из регионального фонда компенсаций бюджетам поселений на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов по муниципальным образованиям». Бюджетные ассигнования сельского бюджета по разделу «Национальная оборона» характеризуются следующими данными: Наименование | | 2017 год (решение)* | 2018 год (проект) | 2018 год (проект) Сумма тыс. руб. | Изменения к 2017 году В тыс. руб. % | | | | | | | | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | | 50,6 | 53,325 | 2,725 | | 1,02 | Мобилизация и вневойсковая подготовка | | 50,6 | 53,325 | 2,725 | | 1,02 | * разделы приведены в сопоставимом виде В составе раздела предусматриваются за счет средств областного бюджета межбюджетные трансферты в форме субвенций на исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление переданных органам местного самоуправления поселений полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 53,325 тыс. руб. РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» Расходные обязательства в сфере культуры и кинематографии определяются следующими нормативно-правовыми актами: Закон Курганской области от 30.12.2005 года N 114 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области в сфере культуры»; Закон Курганской области от 30.12.2005 года N 115 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области в области библиотечного дела»; Закон Курганской области от 26.12.1997 года N 93 «О библиотечном деле в Курганской области»; Закон Курганской области от 29.06.1999 года N 229 «О культурной деятельности на территории Курганской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1103 «О порядке предоставления в 2010 году из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга». Бюджетные ассигнования сельского бюджета по разделу «Культура и кинематография» характеризуются следующими данными: Наименование | | 2017 год (решение)* | 2018 год (проект) | 2018 год (проект) Сумма тыс. руб. | Изменения к 2016 году В тыс. руб. % | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | | | | | | | Культура | | 77,300 | 77,300 | 0,0 | | 0,0 | * разделы приведены в сопоставимом виде Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета Источники внутреннего финансирования сельского бюджета составят в 2018 году - 0 руб. Ведущий специалист администрации Курортного сельсовета: К.В.Михеева | | Приложение 1 к пояснительной записке к решению Курортной сельской Думы "О сельском бюджете на 2018 год" | | | | | | | | Доходы сельского бюджета | | | | | | (тыс. руб.) | | Наименование | Бюджет на 2017 год* | Прогноз на 2018 год | % к бюджету на 2017 год | % к ожида-емому испол-нению за 2017 год | | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | | СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 584,0 | 562,0 | 96,2 | 4,0 | | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 584,0 | 562,0 | 96,2 | 4,0 | | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 1,4 | | Налог на доходы физических лиц | 110,0 | 110,0 | 100,0 | 1,9 | | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 224,0 | 224,0 | 100,0 | 10,5 | | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 224,0 | 224,0 | 100,0 | 10,5 | | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | Единый сельскохозяйственный налог | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 120,0 | 120,0 | 100,0 | 5,4 | | Налог на имущество организаций | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 2,4 | | Земельный налог | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 13,8 | | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 130,0 | 108,0 | 83,1 | | | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 170,0 | 100,0 | 58,8 | 0,7 | | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 10 902,0 | 1 392,3 | 12,8 | 10,0 | | Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 7 427,0 | 1 196,3 | 16,1 | 15,5 | | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 671,0 | 668,0 | 99,6 | 9,1 | | Межбюджетные трансферты | 22,0 | | | | | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 734,0 | 528,3 | 7,8 | 120,8 | | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3 254,0 | 143,0 | 4,4 | 6,1 | | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальныхвложений в обьекты государственной (муниципальной) собственности | 2 832,0 | | | | | Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 422,0 | 143,0 | | | | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 51,0 | 53,0 | 103,9 | 2,6 | | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 51,0 | 53,0 | 103,9 | 195,6 | | В С Е Г О Д О Х О Д О В | 11 486,0 | 1 953,6 | 17,0 | 6,9 | | | | | | | | | Приложение 2 к пояснительной записке к проекту решения Курортной сельской Думы "О сельском бюджете на 2018 год" | | | Расходы сельского бюджета по разделам классификации расходов бюджетов | | | | | | | | | | | | (тыс.. руб.) | | Наименование | Бюджет на 2017 год | Проект на 2018 год | Доля в общем объеме расходов,% | % к бюджету на 2015 год | | | | | | ВСЕГО | 11 540,9 | 1 953,6 | 100,0% | 16,9 | | Общегосударственные вопросы | 1076,479 | 917,6 | 47,0% | 85,2 | | Национальная оборона | 50,6 | 53,3 | 2,7% | 105,3 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 583,6 | 631,2 | 32,3% | 108,2 | | Национальная экономика | 2 098,3 | 224,0 | 11,5% | 10,7 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 654,6 | 50,2 | 2,6% | 0,7 | | Культура и кинематография | 77,3 | 77,3 | 4,0% | 100,0 | | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | | УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | | | 0,0% | | | * расходы по разделам приведены в сопоставимом виде | | ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КУРОРТНОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ Основные направления бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Основные направления бюджетной политики) подготовлены в соответствии с бюджетным законодательством в целях составления проекта сельского бюджета на 2018 год (далее – проект сельского бюджета на 2018 год) с учетом итогов реализации бюджетной политики в период до 2017 года. При подготовке Основных направлений бюджетной политики учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, проекта основных направлений бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Российской Федерации. Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления проекта сельского бюджета на 2018 год, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров сельского бюджета. I. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018-2020 ГОДЫ Бюджетная политика администрации Курортного сельсовета на 2018 - 2020 годы будет направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. В целях минимизации имеющихся рисков несбалансированности бюджета необходимо обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств. Необходимо безусловное исполнение всех обязательств и выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, оптимизация структуры расходов сельского бюджета, развитие программно-целевых методов управления, создание условий для развития и модернизации экономики, повышение уровня и качества жизни и инвестиционной привлекательности. Приоритетной задачей бюджетной политики на 2018 год и на среднесрочную перспективу остается повышение эффективности бюджетных расходов. Для этого основными направлениями ближайших лет являются: - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования; - создание условий для повышения качества предоставления государственных услуг; - повышение эффективности процедур проведения государственных закупок; - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере; - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. Главным инструментом, обеспечивающим повышение результативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей по-прежнему остаются государственные программы с обязательным отражением показателей стратегических документов и их целевых значений. II. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ За основу при формировании бюджета приняты показатели базового варианта сценарных условий развития экономики Курортного сельсовета и основных параметров прогноза социально-экономического развития Курортного сельсовета до 2020 года. Данный прогноз исходит из умеренных оценок развития экономики, сохранении негативного экономического развития налогоплательщиков в условиях высокой процентной ставки Центрального банка Российской Федерации, продолжения действий санкционной политики, высокого уровня инфляции, снижения реальных доходов населения и, как следствие, падающего спроса на продукцию и услуги сферы потребления. Прогноз собственных доходов сельского бюджета характеризуется следующим образом: (тыс. руб.) | 2015 год (отчет) | 2016 год (отчет) | 2017 год (оценка) | проект | прогноз | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Собственные доходы | 437,0 | 651,0 | 754,0 | 704,0 | 763,0 | 792,0 | Темп роста к предыдущему году, % | | 67,1 | 86,3 | 107,1 | 92,3 | 96,3 | в %% к ВРП | | | | | | | | | | | | | | | По сравнению с ожидаемым исполнением сельского бюджета в 2017 году прогнозируемые в 2018 году собственные доходы увеличиться на 50,0 тыс. рублей (приложение 1). 1. Планирование налоговых доходов Прогноз налоговых доходов сельского бюджета на 2018 – 2020 годы сформирован с учетом изменений налогового и бюджетного законодательства. В частности, учтены: - изменение налоговых ставок акцизов по нефтепродуктам, - увеличение норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты в 2018 году приведет к увеличению доходов. Вышеназванные изменения законодательства Российской Федерации и Курганской области приведут к увеличению в 2018 году и приросту в последующие периоды собственных доходов, направляемых на финансирование дорожного фонда. Прогноз сбора налоговых доходов в сельский бюджет: на 2018 год – 454,0 тыс. рублей, на 2019 год – 493,0 тыс. рублей (прирост на 39,0 тыс. руб. или на 92,5 % к прогнозу на 2018 год), на 2020 год – 522,0 тыс. рублей (прирост на 29,0 тыс. руб. или на 97,2 % к прогнозу на 2019 год). В структуре собственных доходов налоговые доходы занимают лидирующую позицию, их доля в 2018 году составит 86,3 %, в 2018 году – 88,7 %, в 2019 году – 89,0 %. Основным источником доходов сельского бюджета в 2018 году будут акцизы на нефтепродукты – 41,5 % (224,0 тыс. рублей). На втором месте земельный налог – 80,0 тыс. рублей, на долю которого приходится 40,0 % собственных доходов. Прирост к оценке 2017 года – 0 тыс. руб. На третьем месте налог на имущество – 3,1 % (40,0 тыс. рублей). Прирост к оценке 2017 года – 0 тыс. руб. 2. Планирование неналоговых доходов и прочих безвозмездных поступлений Поступление неналоговых доходов в сельский бюджет не планируется. Прочие безвозмездные поступления в 2018 году прогнозируются в сумме 100,0 тыс. рублей. В 2019 и 2020 годах прочие безвозмездные поступления оцениваются на идентичную сумму в 2018 году. III. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ При формировании объема и структуры расходов сельского бюджета в 2018 году учитывалась безусловная реализация указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников. Одной из основных задач, определенных на 2018 год и среднесрочную перспективу, остается стопроцентное обеспечение выплаты заработной платы и мер социальной поддержки. Социальная направленность бюджета сохранится. В 2018 году на финансирование социально-культурной сферы планируется направить 155,6 тыс. руб. или 7,1 % от общего объема расходов сельского бюджета. Расходы бюджета на социально – культурную сферу Наименование | Сумма, тыс. руб. | 2018г. | ВСЕГО | 77,300 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 77,300 | Планируется сохранить на уровне 2017 года и нормативы на содержание органов местного самоуправления, ежегодно утверждаемые Правительством Курганской области. Повышение заработной платы в 2018 году коснётся лишь самой малооплачиваемой категории работников (уборщик помещений, истопник и другие), что обусловлено планируемым повышением с 1 июля 2018 года на 300 рублей минимального размера оплаты труда в Российской Федерации. Расходы сельского бюджета на оплату труда с начислениями в 2018 году составят 1281,6 тыс. руб., доля в общем объеме расходов – 69,9 %. IV. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2018-2020 годах будет сосредоточена на решении следующих задач: - обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов; - корректировка механизмов оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в целях повышения ее эффективности; - совершенствование системы разграничения расходных обязательств между региональным и местными бюджетами. Для обеспечения выполнения принятых расходных обязательств местных бюджетов сформирована система межбюджетных трансфертов (приложение 2). Указанная система должна быть направлена на финансовое обеспечение первоочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы, социальным обеспечением, предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также на поддержку реализации основных направлений государственной политики на местном уровне. Общий объем межбюджетных трансфертов на 2018 год предусмотрен в объеме 1249,640 тыс. руб., в том числе дотации –1196,3 тыс. руб. (64,2 % от общего объема трансфертов), субвенции – 53,34 тыс. руб. (1,7%) Реализация финансового обеспечения первоочередных расходов муниципальных образований будет осуществляться путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые направляются на сглаживание диспропорций в уровне бюджетных возможностей местных бюджетов. | | | Приложение1 | | | | | | | | к Основным направлениям бюджетной политики | | | | | Администрации Курортного сельсовета на 2018 год | | | | | и на плановый период 2019 и 2020 годов | | | Ожидаемое исполнение доходов и расходов сельского бюджета в 2017 году и прогноз доходов и расходов сельского бюджета на 2018 год | | | | | | | Наименование | Бюджет на 2017 год (первона-чальный) | Ожидаемое исполнение за 2017 год | Прогноз на 2018 год | Изменения | к бюджету 2017 года | к ожидаемому исполнению 2017 года | в сумме | в % | в сумме | в % | В С Е Г О Д О Х О Д Ы | 1 751,6 | 11 486,0 | 1 953,6 | -232,5 | 111,5% | -9 532,4 | 17,0% | СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ | 625,0 | 754,0 | 704,0 | -117,0 | 112,6% | -50,0 | 93,4% | Налоговые доходы | 417,0 | 454,0 | 604,0 | -75,0 | 144,8% | 150,0 | 133,0% | Налог на доходы физических лиц | 109,0 | 110,0 | 110,0 | -5,0 | 100,9% | 0,0 | 100,0% | Акцизы | 199,0 | 224,0 | 224,0 | -78,0 | 112,6% | 0,0 | 100,0% | Налог на имущество организаций | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | 100,0% | 0,0 | 100,0% | Прочие налоги | 69,0 | 80,0 | 80,0 | -5,0 | 115,9% | 0,0 | 100,0% | Неналоговые доходы | 108,0 | 130,0 | 150,0 | -12,0 | 0,0% | 20,0 | 0,0% | Прочие безвозмездные поступления | 100,0 | 170,0 | 100,0 | -30,0 | 100,0% | -70,0 | 58,8% | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 126,6 | 10 732,0 | 1 249,6 | -115,5 | 110,9% | -9 482,4 | 11,6% | В С Е Г О Р А С Х О Д Ы | 2 204,8 | 11 540,9 | 1 953,6 | -232,5 | 88,6% | -9 587,3 | 16,9% | Общегосударственные вопросы | 826,6 | 1 076,5 | 917,6 | -245,9 | 111,0% | -158,9 | 85,2% | Национальная оборона | 50,6 | 50,6 | 53,3 | -4,4 | 105,4% | 2,7 | 105,3% | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 547,1 | 583,6 | 631,2 | 26,3 | 115,4% | 47,6 | 108,2% | Национальная экономика | 634,2 | 2 098,3 | 224,0 | 59,0 | 35,3% | -1 874,3 | 10,7% | Жилищно-коммунальное хозяйство | 140,6 | 7 654,6 | 50,2 | -3,8 | 35,7% | -7 604,4 | 0,7% | Культура и кинематография | 5,7 | 77,3 | 77,3 | -63,7 | 1362,1% | 0,0 | 100,0% | Условно утвержденные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Д Е Ф И Ц И Т | -453,2 | -54,9 | 0,0 | 0 | | | | | Приложение 2 | | к Основным направлениям бюджетной политики | | Администрации Курортного сельсовета на 2018 год | | | и на плановый период 2019 и 2020 годов | | | | | | | | | | | Система межбюджетных трансфертов на 2018 год | | | | | | | | | | (млн.руб.) | Показатели | 2017 год | 2018 год | Изменение | сумма | % | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВСЕГО | 7 455,600 | 1 249,625 | -6 206,0 | 16,8 | ДОТАЦИИ | 7 405,0 | 1 196,3 | -6 208,7 | 16,2 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 671,0 | 668,0 | -3,0 | 99,6 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований | 6 734,0 | 528,3 | -6 205,7 | 7,8 | СУБВЕНЦИИ | 50,6 | 53,3 | 2,7 | 105,4 | в том числе без учета средств федерального бюджета | 50,6 | 53,3 | 2,7 | 105,4 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 50,600 | 53,325 | 2,7 | 105,4 | |